同学你好 按照年度利润表填写就可以
进出口企业,一般纳税人,去年出口收入20万,现在报企业所得税年报,这个收入,要填哪些栏次,开的是免税发票收入。
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里
你好请问一下,小规模前期有出口收入但都没有开票也没报收入,税务这边也是后面才备案的出口,现在要怎么补报这些没开票的出口收入呢,在收入所得的当月补报收入一直显示没有填写出口销售额的权限报不上去
现在更正申报去年的增值税,需要在申报表填写未开票收入,去年的企业所得税如何申报,也需要把企业所得税这笔金额填写到收入合计吗
个人工商户 目前是定期定额 收入超过多少会转成查帐? 定期定额 开了增值税专票 并且超过核定的4万 个人所得税 需要自己去报吗 以前增值税和个人所得税不用管 网上自己就报了
低值易耗品摊销,为何有这个科目呢?
老师,请教一下贸易公司朋友想走账100万材料增值20万,开120万出去,需要交什么税?收多少个点?多少钱合适?
请朴老师解答,请问老师23题,选项B怎么理解
请问老师,我们一个餐饮公司,做工作餐的,我们用了农产品成本抵扣增值税的政策,我们是一般纳税人,但是我们买得有调料开的专票,还可以再勾选抵扣增值税吗?
老师就是二四年度汇算清缴纳税调整了70万,我之前年度暂估大概有130万,我这个700,000的话怎么入账呢?就是为了调之前的暂估
日常外出办事的车费计入什么费用科目
个人跟公司交易,我们可以不开票,但是得做无票收入按13%的交税对吗?我们是一般纳税人
想学习一些实务课程,主要能解决日常疑难杂症的,做账,税务等,有推荐的课程吗
老师,工资6000减1400,实发4600元,假设1400是社保单位和个人部分,现金发放工资的,那企业实际负担的费用是多少呢
要报哪些表?
同学你好 你们是小微企业吧
嗯,是一般纳税人,也属于小微企业
同学你好 选择这些
境外所得这些表,不远吗?
这个一般的小微企业不选择
我们是出口,有收入,而且收入的表也不填?
你们有境外所得吗 就是在境外的收入
不是,我们是出口货物,开的发票,收入有10多万
那你按照小微的来选择就可以
就按照一般的企业填写吗?
同学你好 嗯 按照一般企业的就可以 你可以问问你们当地税局要求
就按照这样填吗?主要就是这个收入161738,是不是填这里,我以为是免税,就要填到其他地方,这是出口货物的收入
这些麻烦看一下
同学你好 是出口货物的搜如
是出口货物的收入
是这样吗
对,出口货物的收入,填哪?哪错了?
同学你好 一、主营业务收入. 1、《收入明细表》的填报. 第4行销售货物:填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业取得的主营业务收入. 第5行提供劳务:填报从事提供旅游饮食服务、交通运输、邮政通信、对外经济合作等劳务、开展其他服务的纳税人取得的主营业务收入. 第6行让渡资产使用权:填报让渡无形资产使用权(如商标权、专利权、专有技术使用权、版权、专营权等)而取得的使用费收入以及以租赁业务为基本业务的出租固定资产、无形资产、投资性房地产在主营业务收入中核算取得的租金收入. 第7行建造合同:填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物,以及船舶、飞机、大型机械设备等取得的主营业务收入. 二、其他业务收入. 1、《收入明细表》的填报. 第9行材料销售收入:填报纳税人销售材料、下脚料、废料、废旧物资等取得的收入. 第10行代购代销手续费收入:填报纳税人从事代购代销、受托代销商品取得的手续费收入. 第11行包装物出租收入:填报纳税人出租、出借包装物取得的租金和逾期未退包装物没收的押金. 第12行其他:填报纳税人按照国家统一会计制度核算、在对9行至11行收入中未包括的其他业务收入. 2、收入额的调整. 企业实际发生属于上述应在其他业务收入各明细科目核算的收入且未在其他业务收入明细科目核算的收入,以及按税法规定应确认为计征所得税的收入而按会计准则规定不应在其他业务收入明细科目核算的收入,亦应根据其内容和性质在《纳税调整项目明细表》(附表三)第4行不符合税收规定的销售折扣和折让、第5行未按权责发生制原则确认的收入以及第19行 其他中进行调整.
那我这个出口的收入,应该填哪里
同学你好 填写在第四行就可以