同学你好 按照年度利润表填写就可以

进出口企业,一般纳税人,去年出口收入20万,现在报企业所得税年报,这个收入,要填哪些栏次,开的是免税发票收入。
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里
你好请问一下,小规模前期有出口收入但都没有开票也没报收入,税务这边也是后面才备案的出口,现在要怎么补报这些没开票的出口收入呢,在收入所得的当月补报收入一直显示没有填写出口销售额的权限报不上去
生产型出口企业,4月份内销收入100万,出口收入20万,其中出口三个产品,两个出口退税率13%,收入为15万,例外这个产品出口退税率为0,收入为5万,4月合计勾选进账发票税额10万,勾选进账税额包含出口货物原材料,上期没有留底税额,本企业还享受高新企业先进制造业,进账税额5%加计抵减政策。这个账务怎么处理,填写报表时需要注意哪些?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
要报哪些表?
同学你好 你们是小微企业吧
嗯,是一般纳税人,也属于小微企业
同学你好 选择这些
境外所得这些表,不远吗?
这个一般的小微企业不选择
我们是出口,有收入,而且收入的表也不填?
你们有境外所得吗 就是在境外的收入
不是,我们是出口货物,开的发票,收入有10多万
那你按照小微的来选择就可以
就按照一般的企业填写吗?
同学你好 嗯 按照一般企业的就可以 你可以问问你们当地税局要求
就按照这样填吗?主要就是这个收入161738,是不是填这里,我以为是免税,就要填到其他地方,这是出口货物的收入
这些麻烦看一下
同学你好 是出口货物的搜如
是出口货物的收入
是这样吗
对,出口货物的收入,填哪?哪错了?
同学你好 一、主营业务收入. 1、《收入明细表》的填报. 第4行销售货物:填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业取得的主营业务收入. 第5行提供劳务:填报从事提供旅游饮食服务、交通运输、邮政通信、对外经济合作等劳务、开展其他服务的纳税人取得的主营业务收入. 第6行让渡资产使用权:填报让渡无形资产使用权(如商标权、专利权、专有技术使用权、版权、专营权等)而取得的使用费收入以及以租赁业务为基本业务的出租固定资产、无形资产、投资性房地产在主营业务收入中核算取得的租金收入. 第7行建造合同:填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物,以及船舶、飞机、大型机械设备等取得的主营业务收入. 二、其他业务收入. 1、《收入明细表》的填报. 第9行材料销售收入:填报纳税人销售材料、下脚料、废料、废旧物资等取得的收入. 第10行代购代销手续费收入:填报纳税人从事代购代销、受托代销商品取得的手续费收入. 第11行包装物出租收入:填报纳税人出租、出借包装物取得的租金和逾期未退包装物没收的押金. 第12行其他:填报纳税人按照国家统一会计制度核算、在对9行至11行收入中未包括的其他业务收入. 2、收入额的调整. 企业实际发生属于上述应在其他业务收入各明细科目核算的收入且未在其他业务收入明细科目核算的收入,以及按税法规定应确认为计征所得税的收入而按会计准则规定不应在其他业务收入明细科目核算的收入,亦应根据其内容和性质在《纳税调整项目明细表》(附表三)第4行不符合税收规定的销售折扣和折让、第5行未按权责发生制原则确认的收入以及第19行 其他中进行调整.
那我这个出口的收入,应该填哪里
同学你好 填写在第四行就可以