你好,分录多,做好发给你
5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。6.企业通过银行发放职工工资685000元。7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息5800元。11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销A产品成本3000000元。16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。19.
11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销A产品成本3000000元。16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。19.将所得税费用转入“本年利润”账户。20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销A产品成本3000000元。16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。19.将所得税费用转入“本年利润”账户。20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销A产品成本3000000元。16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。19.将所得税费用转入“本年利润”账户。20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。6.企业通过银行发放职工工资685000元。7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息5800元。11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师公司的资产总额超过5000万不享受小微政策了,有什么办法让公司资产总额变小呢,印花税,所得税都不享受减免了!
老师你好,我们销售公司公户收到一笔转3万。没有开具发票,我如何做账合理呢?
老师 如果补21年企业所得税,算滞纳金是从年底算起吗?
老师,有一批货我们退给了商家,本来应该退款1万,但是商家扣了一个费用,100,实际退回9900,这样怎么冲应付呢,是-100