你好 1 暂估入固定资产去; 如果已经完工了的话 ; 先暂估哈

老师:现有我有一笔在建工程转固定资产,暂估入账。手里有多份合同包含主体合同、监理设计等合同,我在计量固定资产暂估入账价值是按照主体合同金额暂估入账还是全部合同价款暂估入账合适?
我公司是建材生产企业,是国企。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,现闭坑工程已结束,按审计价格比合同价少了3万元,即原材料成本费用多估算入账了3万元,且原材料成本已结转,老师,这多暂估的3万元的冲销分录是不是这样的:借:主营业务成本 -30000 贷:应付账款-暂估应付款 -30000
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师,在建工程要转入固定资产了,一般是按照合同需要结算的金额暂估入帐还是按照账面价值暂估入帐啊
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,我肯定要暂估入账,但是无法确定按照什么价值确定暂估入账价值
你好; 按照你实际发生的金额去暂估 ; 你暂估后 后面根据 这个金额来 折旧处理
老师,实际发生的金额是在建工程账面余额,这样处理的依据是什么?
你好; 到时 完工转固定资产去; 比如在建工程转固定资产时,必须首先取得所有工程费用账单、工程验收记录、工程结算表(竣工结算表)、需要强制进行安全检测的固定资产)还必须取得相关主管部门的检验鉴定报告。以上文件齐全,可以进行固定资产建设结转。
老师,我的问题是,您刚刚说按照在建工程的账面余额,作为暂估入账依据,转固定资产,依据的什么会计准则,
你好 ; 这个是企业会计准则- 固定资产 里面讲过的;自己去看看。 我记得 职称教材固定资产章节都讲过