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案例题4】2022年3月份,甲公司发生与销售相关的交易如下:(1)15日,销售产品一批,开具增值税专用发票注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到。(2)28日,为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税税额为5200款项已收到并存入银行。

2022-05-26 19:36
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2022-05-26 19:39

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2022-05-26
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-19
同学你好 1 借,应收账款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000 2 借,银行存款45200 贷,主营业务收入40000 贷,应交税费一应增一销项5200
2022-05-25
您好 借 应收账款3390000 贷 主营业务收入3000000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额390000
2022-05-27
1借银行存款45200 贷其他业务收入40000 应交税费应交增值税销项税5200
2022-05-23
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