你好 这个是要加上的

固定资产减累计折旧减减值,加固定资产清理,加上固定资产清理这个科目的借方还是贷方金额呢?
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
上个月做了固定资产清理,固定资产折旧表上已清理的固定资产累计折旧要减去已折旧的金额吗?
固定资产清理是借加贷减,固定资产减值准备是借减贷加吗
固定资产清理后账上对冲是: 借 累计折旧 戴 固定资产 还是 借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数 ?
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
我知道要加上我问的是加上固定资产这个科目的贷方余额还是借方余额,是减去贷方还是加上贷方?还是怎么处理?
这个固定资产清理只有借方的,你在期末发现贷方,是不可能的。举一个例子,你卖一瓶矿泉水给我,是-5元,这个就很奇怪啊
好明白,谢谢
不对呀,那也有卖亏的情况就会再贷方啊
那个亏损的是放到营业外支出,你固定资产再怎么卖,都不可能低于0的,都是在借方的
好的谢谢谢
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