你好,1、针对业务(2),下列说法正确的是BD。 捐赠支出1000元不能在计算个人所得税时税前扣除。 第十九条 个人所得税法第六条第三款所称个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,是指个人将其所得通过中国境内的公益性社会组织、国家机关向教育、扶贫、济困等公益慈善事业的捐赠;所称应纳税所得额,是指计算扣除捐赠额之前的应纳税所得额。 2、稿费收入应预扣预缴的个人所得税是C,168元。
2.中国居民李某为B省会某上市公司的职员,2020年取得下列收入:(1)每月工资15000元,应按照所在省规定的办法和比例每月扣除住房公积金和各项社会保险费800元。(2)8月将旅游见闻向某杂志投稿,取得稿酬收入2000元。(3)10月利用业余时间为其他单位进行一项工程设计,取得收入5000元。(4)李某专项附加扣除赡养老人的费用每月约定分摊1000元, 住房租金专项附加扣除每月1500元,无其他专项扣除项目,李某选择在预扣预缴税款时扣除专项附加扣除项目。要求:计算李某1月取得的工资应预扣预缴个人所得税; 计算李某2月取得的工资应预扣预缴个人所得税; 计算8月取得的稿酬应预扣预缴个人所得税; 计算10月取得的工程设计收入应预扣预缴个人所得税;
66.中国公民李某供职于W公司,2020年1月有关收入情况如下:(1)工资薪金收入20000元,专项扣除4050元。(2)出租市内一套住房,取得收入6500元,支付相关的税费200元,支付该住房的维修费1100元。(3)为外单位提供设计,取得收入8000元。(4)取得稿酬收入2000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)计算受雇单位为李某预扣预交个人所得税时,累计预扣预交应纳税所得额。(2)李某当月出租住房应缴纳多少个人所得税税额(3)李某为外单位提供设计,取得收入会被预扣预交多少个人所得税?(4)李某取得的稿酬收入会被预扣预交多少个人所得税?(5)我国目前自然人的应税所得包括哪几项?哪几项年终实行综合计税?@kon
中国公民李某供职于w公司,2020年1月有关收入情况如下:(1)工资薪金收入20000元,专项扣除4050元。(2)出租市内一套住房,取得收入6500元,支付相关的税费200元,支付该住房的维修费1100元。(3)为外单位提供设计,取得收入8000元。(4)取得稿酬收入2000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)计算受雇单位为李某预扣预交个人所得税时,累计预扣预交应纳税所得额。(2)李某当月出租住房应缴纳多少个人所得税税额(3)李某为外单位提供设计,取得收入会被预扣预交多少个人所得税?(4)李某取得的稿酬收入会被预扣预交多少个人所得税?(5)我国目前自然人的应税所得包括哪几项?哪几项年终实行综合计税?
中国公民李某供职于w公司,2020年1月有关收入情况如下:(1)工资薪金收入20000元,专项扣除4050元。(2)出租市内一套住房,取得收入6500元,支付相关的税费200元,支付该住房的维修费1100元。(3)为外单位提供设计,取得收入8000元。(4)取得稿酬收入2000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)计算受雇单位为李某预扣预交个人所得税时,累计预扣预交应纳税所得额。(2)李某当月出租住房应缴纳多少个人所得税税额(3)李某为外单位提供设计,取得收入会被预扣预交多少个人所得税?(4)李某取得的稿酬收入会被预扣预交多少个人所得税?(5)我国目前自然人的应税所得包括哪几项?哪几项年终实行综合计税?
中国居民纳税人王某2021年1月收入情况如下:(1)工资9000元,先进奖奖金2000元,按规定比例缴付的保险和住房公积“金共1500元,父母均已年满60周岁,王某是独生子女,无其他专项附加扣除。(2)业余时间为国内某单位进行工程设计取得收入8000元,领取时得知该单位遭受火灾,当即捐赠1000元;(3)将闲置的居民住房出租,当月取得租金收入5000元(不考虑其他税费);(4)发表一篇文章,取得稿费收入2000元;(5)将自用六年的家庭唯一住房出售,取得收入300000元,原值150000元,交易费用5000元;(6)取得国债利息收入2000元,股息收入4000元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。已知:工资、薪金预扣率表
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提?计提分录怎么写?
金融资产债权投资减值摊余成本怎么计算?
社保年报是什么时候申报。
老师你好 我们公司的支付宝冻结了 需要提供这些凭证,老师,您感觉哪种凭证相对来说最好搞呢?
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
25年2月份成立的公司。注册的时候认缴出资信息,认缴出资时间是25年2月20日。认缴出资的时间是注册的当天。注册资本这部分钱我需要什么时间?要实缴完毕。
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?