保健食品,税率13%,与购进税率一致。

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那老师,当时1月份注册一般纳税人并开票,税局说我们是农副产品9%
没有深加工的食用菌,确实是9% 若礼盒中都是食用菌,应开9%,若有13%税率的产品,从高,应开13%
当时税务局还强制我们开普票,并说下游是用来招待或福利只能普票,下游是用来销售的开专票。我当时开的是9%的普票,这会是不是的红冲开13%的普票了?老师
单独开的食用菌,不是组合产品,开9%,是对的。
但是上游给我专票它的大类是食用菌*山珍礼盒13%税率,加上当时税务局说我是农产品9%,开票系统赋码也是9%,所以我就开9%了,那实际上我正确的应该是13%的,我应该红冲重开才对吧老师
如果是组合产品,里面有13%的产品 ,那就要红冲重开。按13%开
好的老师
好的,祝你工作顺利。