你好,请问你想问的问题具体是?

该企业7月份发生如下经济业务:(1)4日,从甲企业采购A材料,买价为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中,运费为1000元),货款共计125900元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)12日,从乙企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费2000元(其中,运费为1300元)。企业签发并承兑一张票面金额为171500元,1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(3)15日,从丙企业采购B材料4000千克,买价为150000元,增值税税额为19500元,丙企业代垫运费2400元。货款共
练习材料按计划成本计价的核算。实训资料:某企业为增值税一般纳税人,适用增值税一般税率为13%,材料按计划成本核算,该企业2X19年7月初“原材料”科目余额为135000元,“材料成本差异”科目借方余额为11961.4元。(运费准予9%扣除进项税额)。该企业7月份发生如下经济业务:(1)4日,从甲企业采购A材料,买价为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中,运费为1000元),货款共计125900元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)12日,从乙企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费2000元(其中,运费为1300元)。企业签发并承兑一张票面金额为171500元,1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(3)15日,从丙企业采购B材料4000千克,买价为150000元,增值税税额为19500元,丙企业代垫运费2400元。货款共计171900元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(4)25日
2.12日,从甲企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费1909元,运费可抵扣进项税额91元。企业签发并承兑一张票面金额为171500元、1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。
1.4日。从乙企业采购A材料,买价为11oo00元,增值税税额为14300元,运杂费为1530元,运费可抵扣进项税额110元,货款共计125940元,已用银行存款支付。材料已验收人库。计划成本为1I0000。X2.12日,从甲企业购人A材料,买价为150o00元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费1909元,运费可抵扣进项税额91元。企业签发并承兑一张票面金额为171500元、1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收人库,计划成本为160000元。3.15日,从丙企业采购B材料4000千克,买价为150o00元,增值税税额为19500元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计171900元,已用银行存款支付。材料尚未收到。4、25日,从丙企业购买的B材料已运到,实际验收人库3930千克,短缺70千克,其中:20千克属定额内合理损耗,其余50千克原因待查。B材料的单位计划成本为38元。5.28日,从丙企业购买B材料,买价为10oo00元,增值税税额为13000元,丙企业代垫运杂费1730元,运费可抵扣进项税额110元。货款共计11
12日,从甲企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费1909元,运费可抵扣进项税额91元。企业签发并承兑一张票面金额为171500元,一个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
会计分录
你好 借:材料采购 150000%2B1909 , 应交税费—应交增值税(进项税额)19500%2B91, 贷:应付票据 171500 借:原材料 160000 贷:材料采购 150000%2B1909 材料成本差异 8091