你好,食堂是自营 还是这个伙食费只是代收代付,中间没有差价
老师您好,我想问一下您知道这个民办非幼儿园的伙食费属于其他业务收入吗?我查了一些说做收入也有说做其他应收付款的,
幼儿园小朋友的伙食费有结余,原先是在其他应付,现在可以结转为收入吗?其他业务收入还是营业外收入?
幼儿园的账,原本收入应该计入收入科目,成本计入成本科目,结果之前的会计全部计到了其他应付款上的,收入在其他应付款的贷方,成本在其他应款的贷方为负数,这种怎么把其他应付款调回到收入和成本科目中
民办幼儿园的收取的伙食费已经计入其他应付款,是应该计入其他业务收入吗,应该怎么调账
幼儿园收教师伙食费也要计入收入吗,还是放在其他应付款
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
25年2月份成立的公司。注册的时候认缴出资信息,认缴出资时间是25年2月20日。认缴出资的时间是注册的当天。注册资本这部分钱我需要什么时间?要实缴完毕。
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
两种情况分别怎么做账
没有差价就做代收代付就是了。有差价就是先做收入,付出再做费用
有差价的,应该怎么做分录入账
借:银行存款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:银行存款