你好题目只能提供会计分录可以吗?

5.企业生产A产品领用甲材料40000元,领用乙材料30000元;车间管理部门领用甲材料2000元;行政管理部门领用乙材料1500元。6.分配本月工人工资,其中生产A产品工人工资45000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资30000元,行政管理部门人员工资25000元。7.计提固定资产折旧15 500元,其中车间固定资产折旧10 500元,行政管理部门5000元。8.将本月制造费用42500元,按生产工人工资比例分配计入产品成本。9.A产品全部完工,其完工成本为137500元,结转完工产品成本。10.销售A产品300件,每件600元,增值税23 400,款项均以通过银行转账收取。11.结转已出售A产品的成本80000元。12.以银行存款支付
一、资料:东方有限责任公司12月发生以下经济业务。 1.从银行借入短期借款100000元,已存入银行。 2.从红河公司购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元,增值税为1300元,B材料的买价为20000元,增值税为2600元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用A材料12000元、B材料9000元,生产乙产品领用A材料8000元、B材料21000元,车间管理部门领用A材料2000元,行政管理部门领用B材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 5.销售甲产品20件,售价每件4000元,款项尚未收到。 6.以现金500元支付销售上述产品的运费。 7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。 8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。 9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。 10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。 11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。 12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。 13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。 14.结转当月的损益。 15.按利润总额的25%计算应交所得税 ,并予以结转。 16.计算净利润,结转本年净利润。 17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。 18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。 要求据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
希望解答一个题目不考虑增值税,企业所得税率25%1.收到投资者投入的银行存款80000元,机器设备一台,价值70000,原材料价值10000元2.向新华工厂购入甲材料25000元,货款尚未支付,材料尚在运输途中3.仓库发出材料17000元,其中用于A产品生产15900元,用于车间修理机器1100元4.开出现金支票,通过当地政府捐赠20000元给希望工程5.通过银行支付当月水电费800元。其中车间500元,管理部门300元6.出售给惠华公司A产品20000件,每件售价18元,货款全部通过银行收到7.结转销售A产品的成本,每件10元8.购买办公用品500元,用现金支付9.开出转账支票,支付广告费80000元10.月末计算工资。生产A产品的工人工资为58000元,车间管理人员工资为10000元,行政管理人员工资为16500元11.计提本月固定资产折日6000元,其中车间固定资产折日5500元,管理部门固定资产折旧500元12.结转收入13.结转费用14.计算应交所得税15.将所得税费用转入本年利润16.将本年利润转入利润分配要求:编制所有会计分录和利润表
1.从西北公司购入甲材料,价款50000元,增值税率13%,货款尚未支付。2.以银行存款支付上述材料外地运杂费5000元。3.甲材料己入库,结转其实际采购成本。4.车间领用甲材料80000元,其中:60000元用于生产A产品,20000元用于生产B产品5.收到东方公司所欠的货款100000元。6.从银行提取现金80000元。7.以现金支付职工工资80000元.8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。9.用银行存款支付本月水电费5000元,其中:车间3000元,管理部门2000元。10.用银行存款偿还己到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元,11.计提本月固定资产折旧10000元.其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折1旧200012.月末分配职工工资费用.A产品工人工资40000元.B产品工人工资30000元.车间管理人员工资10000元,管理部门职工工资20000元。13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品
大发公司2019年12月发生下列经济业务。1.从西北公司购入甲材料,价款5000元,增值税率13%,货款尚未支付。2.以银行存款支付上述材料外地运杂费500元。3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。4.车间领用甲材料8000元其中:6000元用于生产A产品200元用于生产B产品。5.收到东方公司所欠的货款100000元。6.从银行提取现金80000元。7.以现金支付职工工资80000元8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。9.用银行存款支付本月水电费5000元,其中:车间300元,管理部门2000元。10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元。11.计提本月固定资产折旧10000元.其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000元。12.月末分配职工工资费用,A产品工人工资40000元,B产品工人工资30000元,车间管理人元,管理部门职工工资20000元。13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元14.用银行存款支付广告费
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗