你好,负数发票是不需要认证的
一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
发票上月认证了,报税后又退回给对方重新开发票,本月收到对方开来的对应的负数发票,与更正后的正数发票,本月需要怎么做账?
老师对方给我公司开具的销项负数发票也认证吗?
1月份开具增值税专用发票,现在需要开具销项负数发票,开完发票需要把发票联认证抵扣联交给客户吗,那如果对方已认证,需要对方提交开具负数发票申请,那发票验旧怎么办
本月收到对方开具的销项负数发票需要认证吗?
那是直接就在税务那边抵扣税额了吗,不需要我们这边有什么操作,是吗
你好,是的,是这样的