是的啊,做到3月份啊

老师:你好,财务这块我还不太懂,你能通俗易懂的告诉我,为什么要设置25号结账吗? 这代表26日到31日期间,专属会计做帐吗? 在这个3月26-31期间,他们要是有额外的开支啊,发票啊都放4月份报销?
比如我们送货的是2月26日的情况,然后我们我们都是25号结账,26号的就直接推到3月份的帐单,这样的情况财务上的处理,还是做到3月份的收入里面吗
老师,有一种很奇怪的现象,跟供应商之间的,我们跟供应商拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份收的货,供应商在8月份初进行对账,然后然后8月份开票,到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
出口企业,建行那边有一份一月的结汇回单,请问这个让他和3月的一起寄给我们可不可以?这一单做汇率差额表的时候,是补到1月还是做到3月呢?结汇的日期是1月25号。一月份的收款和结汇已经做了账务处理
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
这个麻烦你认真研读下会计准则要求,收入的确认是实际业务发生当期。跨期确认收入是不符合会计准则的(我说我要做到3月份的收入别人这样回复我)
你好,你不是存货要结账了吗?你做到2月份,借主营业务成本 贷库存商品是不是做不了这笔账??
2月26号我们发生的送货,可是我们和客户对账的时候对账单是做月3月份的账单里面
跟对账单没关系啊,我意思是说你们如果商品的控制权转移就要确认收入的