同学你好 这个是日万分之五

公司21年未发生职工教育经费,做汇算清缴时,风险提示:您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【127359.1】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。这样不会有什么影响吧?
老师,21年一直未交工会经费,昨日去税务大厅缴纳时扣了582.65元的滞纳金,工会经费金额为:9103.92元。请问这是怎么算出来的?
请问老师:劳务派遣公司2020年给我们建筑公司开具的劳务费发票,经查对方给我们代发农民工工资有94.3万对方没有给掉,但发票我们全部做了进项发票抵扣,我昨天到大厅已经做了进项税额转出94.3万×6%(一般计税)并缴纳了滞纳金1.7万,请问这对吗?符合税法那条
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
DFG企业2020年度会计账面利润80000元,自行向其主管税务机关申报的应纳税所得额80000元,申报缴纳所得税20000元(企业所得税税率为25%)。经某注册会计师年终审查,发现与应纳税所得额有关的业务内容如下:(1)企业全年实发工资总额2300000元,并按规定的2%、14%和8%的比例分别计算提取并使用了职工工会经费、职工福利费、职工教育经费。(2)自行申报应纳税所得额中含本年度的国库券利息收入12000元。(3)营业外支出账户列支有税收滞纳金1000元,向其关联企业赞助支出30000元。(4)管理费用账户中实际列支了全年的与生产经营有关的业务招待费265000元,经核定企业全年的主营业务收入总额为6500万元。请问下列哪些说法是正确的()。A应交企业所得税51250元B国库券利息收入纳税调减12000元C业务招待费纳税调增106000元D应补交企业所得税51250元
公司个人所得税更正申报,要更正25年8月的,时间怎么选?
老师,请问子女教育中的转账附加扣除,包含大学教育吗?
请问我们的产品是外部采购的,最近我们搞活动买一赠一,开发票数量怎么开,单价怎么开,结转成本是按照2件进行结转吧
直接成本和固定成本什么区别
个体户负责人交社保,税务年度申报工资那个填社保最低基数可以不,个体户负责人就不能填工资是不
社保问题,我们这社保基数最低4308元,老板2025年每个月发的10000 之前按8000交的, 公司共有3人购买,其他2人按4308交的,其中有1人平均工资5000,现在税务说没打到他们的基数,6695 如果说 我现在调整基数据实申报 10000, 还有其他员工 都是真实的,还是达不到税务局的基数,会不会查,去年少交的 会有什么问题
老师,您好,我家是童装生产企业,现在我们要新装修一个展厅,用来日常客户来公司,可以看产品,再就是订货会时,全国客户可以来展厅看陈列下订单,这个展厅的设计费和装修费应该计入销售费用-业务宣传费还是办公费比较合适
老师,你好!企业所得税汇算清缴,怎么样的成本发票才可以在本月31日前使用?
老师,做股权转让的时候,有的表格注明代扣代缴情形需下载,请问代扣代缴情形是指哪些情况
公司发放四月工资时少发了几十块钱,可以直接补发吗?
麻烦老师写公式出来我看一下 我刚算了不对
未按期缴纳的税款×滞纳天数×万分之五
但是税务局说的是5‰
这个可能是各地税局不一样 按照你们税局的来
按照老师刚才的公式,算法如下:9103.92/365*273*5*273/1000=9192.46元,明显不对
同学你好 这个公式确实是这样计算的 费率可能不一样
那请老师按照我说的这个金额带数字算一下 我没算出来
同学你好 9103.92是包含应缴工会经费的金额吧 不止是滞纳金吧