同学你好,1、孙总这次开会的目的是回笼资金,以便用于新厂的支出。 2、商品促销时,在发票开具上需要特别注意的是,折扣销售直接按折扣后的金额开具发票,买一赠一的,需要把赠送的商品也开具到发票上,再按赠送的商品进行折扣,返现金的方案开具发票与折扣销售一样的处理。 3、设立独立的销售公司,还需要考虑对销售公司控制的问题,人员设置的问题,费用增减的问题,利润分配的问题。 4、如果我是孙总的话,我选择设立独立的销售公司的方案。以及买一赠一的方案。
为何合同写铺货,不涉及开票,增值税和企业所得税;但是装修会,有老师解释下吗?
老师可以帮我解答一下这题吗 特别是涉及等我的税率
这是涉及增值税、消费税等的问题,老师能帮我解答一下吗
关于消费税、增值税、企业所得税的问题,能帮我写出四小问的正确答案嘛
你好,老师,这道题的消费税和增值税能帮我写一下解题过程吗?香水精的关税税率为40%,消费税15%
请问有深圳的老师办理过公司更名和经营范围变更吗?因为是独资企业线上办理不了,必须要去线下办理,想知道线下办理的操作流程,公司是注册在福田区,有没有那边的具体地址
老师你好!现在有个问题向老师咨询,就是我们的预缴的税费,还有部分未缴,那么现在就要进行一个补缴税费,补缴税费,那个税费放在账上,有没有一定的风险,大概要补税费预缴要交,因为我们是异地项目,要预缴100多,放在账上有没有风险,这是问题,然后就是说我们现在税费全部是由甲方来承担,因为甲方他要我们的完税证明,有完税证明才承认这个税费,我想有什么好的方法让甲方来承担我们的税费,因为税费我目前是按照五个点让他支付的,让他支付税费,他认为税费有点高。老师,有什么好的方法给我指导一下
请问老师,2022年公司是小规模,资产总额超5000万,不是小微企业,房产税能不能减半?如果不能的话那条政策规定只是小规模但不是小微企业,房产税不能减半
自建房无房产证用于农业怎么申报房产税
什么网站可以查提单真伪,流程
定期定额的个体户,核定征收信息里显示:应纳税经营额8万,月应纳税额240元。是不是每月开普票不能超过8万才能免征增值税
怎么查询这个产品是退税率是多少?还有需要征税的?0税率就是需要征税么?
我们公司和施工方签订了一个工程施工合同,合同中包含1000万的土建,2000万的设备(食品流水线设备),设备部分是施工方外购的,对方公司经营范围包括一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;树木种植经营;建筑装饰工程;体育场地设施工程施工;土石方工程施工,工程技术服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;安防设备销售;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规)许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;他们公司给我们开发票按多少的税率开。设备和土建要分开开吗?
郭老师,我们是做塑料制品的工厂,13的税率,怎么可以申请简易计税
为什么一个股份有限公司定期会议是10天一个是20天
老师,您算出来了吗
同学你好,计算出来了,详见以下图片,谢谢。 方案收入增值税成本消费税所得额所得税利润买一赠一1,000.00 130.00 750.00 200.50 49.50 12.38 37.13 商业折扣800.00 104.00 600.00 160.50 39.50 9.88 29.63 返现金800.00 104.00 600.00 160.50 39.50 9.88 29.63
同学你好,图片如下,谢谢。
同学你好,麻烦你看看计算有问题呢,如果有问题的话,麻烦你提出来,我们一起探讨,谢谢。
老师,那个商业折扣增值税为什么是104.5哦,不是800*13%-600*13%这样算吗
同学你好,因为不知道成本里的增值税是多少的,所以只能不考虑成本的增值税了。
老师,能麻烦你写一下那个增值税,消费税,所得税的具体式子计算过程吗,我刚刚学,想看一下怎么算的
因为是算税后利润,又因为增值税是价外税,所以不考虑了
是这样的嘛
同学你好,增值税是收入金额直接乘以13%,消费税是收入额乘以20%,再加上0.5元。所得税是所得额,直接乘以25%,所得额是收入减去成本,再减去消费税。
为什么所得额要减去消费呢
同学你好,因为消费税是价内税,记入税金及附加科目,所以所得额要减去消费税的。
同学你好,增值税你理解正确。
老师,那个买一赠一所得额是1000-750再减去消费税吗,还有就是买一赠一方案中是因为那个饮料是外购的吗,所以不视为销售行为,增值税直接是1000*13%吗
同学你好,买一赠一所得额是1000-750再减去消费税,饮料是外购的,不是不视为销售行为,是开具发票时,一行是白酒1000元,一行是饮料200元,一行是折扣200元,实际发票收入还是1000元,增值税直接是1000*13%。
老师,那个返还现金的部分好像不能税前扣除
老师,我懂了,是因为,销售额和折扣额在同一张发票上的金额栏分别注明,所以才税前扣除
同学你好,是的,返现开到发票上,可以扣除的。
老师,那个买一赠一那个增值税应该是1000*13%-150*13%吗,因为饮料是购进来的,需要计算进项税额
同学你好,你说的对。