同学,你好,退货,是你开红字发票

老师,开的专用发票客户抵扣了说要退货,他们开了红字专用发票信息表给我们,我要接下来要怎么做的?
老师,我们销售给客户,没有开发票,现在他退货,我们是不是也不需要开红字发票? 如果销售给客户的时候开了发票的,当他退货的时候,我们就要开红字发票?
老师,客户要退货给我司,他家开红字发票给我们的嘛?
客户退回货物,但我公司给客户开的发票客户已经认证抵扣了,现在要给我公司开退货发票,是客户直接开出发票给我们,还是客户申请红字信息表申请红字发票审核通过后,传给我公司开红票
请问老师,客户给我们退产品(良品),我们需要开红字发票给客户,是吗?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢 火锅店
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
是他开红字发票?还是开销售发票给我司
他家只退部分给我司
你先把票收回来,再冲红 ,是你开冲红发票的
按道理,客户开红字成立的吗?
我不清楚客户为什么要给你开红数发票,是你销售给他的,肯定是你来开的
就是了,都没开蓝字,何来开红字
估计对方会计是刚毕业的,不懂