你好,同学,叫金税公司帮你升级一下!

老师,电子税务局里面申请开票限额,出现图片提示,这怎么操作?怎么完成开票初始化
老师,增值税申报开票系统里的税额和电子税务局里计算的税额不一致,这个要怎么操作
老师 我们今天申请的专票开票限额由一万元升为十万元,电子税务局申请通过,在金税盘上也能查到 但是开票显示离线开票限额为0,现在连1万都开不了,是怎么回事呢
老师好,你看下这个操作有没有问题,点开电子税务局 增值税申报 点击申报助手 先初始化 然后填写相关数据 保存,在返回首页,点击正常的申报,按道理申报助手的数据会同步过去,怎么显示的是未填写,数据要初始化?
老师看一下图片,第一张是开票的上的税额,我在电子税务局申报增税税的报表是第二张图,上面画的黑线这2个栏目是不是要一致啊,要修改成开票信息上的税额,还是怎么样呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录