你好 借:在途物资 41500 , 应交税费—应交增值税(进项税额)5200, 贷:银行存款 46700
(1)收到W投资者追加投资1000 000元,存入银行。 (2)向工商银行借入3000 000元流动资金借款,存入企业银行账户。 (3)购入A材料2 500千克,买价50 000元,增值税进项税额6 500元,款项通过银行付讫,材料尚未入库。 (4)上述A材料已验收入库,按其实际采购成本转账。 (5)仓库发出A材料,其中生产甲产品耗用材料50 000元,车间一般耗用材料 4 000元,厂部行政管理部门耗用材料6 000元。 (6) 购入机器一台买价200 000元,增值税进项税额26000元,运费7500元,包装费1800元,保险费700元,以上款项以银行存款支付,机器运达企业,不需要安装,直接交付车间使用。 (7)以银行存款40000元发放本月工资。 (8)收到上海甲工厂预付的购买甲产品货款100 000元,存入银行。 (9)售出甲产品240件,货款200 000元,增值税销项税额26000元,货款已预收100 000元,其余额也收到款项,存入银行。 (10)以银行存款支付当月水电费4 000元,其中车间水电费3 000元,厂部行政管理部门水电费1 000元。
供应过程业务的核算 根据下列经济业务作出会计分录 (1)购入甲材料2 000千克,价税合计45200元,购入乙材料4000千克,价税合计226 000元(税率13%)款项以银行存款支付 (2) 以银行存款3270元支付上述材料的运杂费,其中包含270元的增值税进项税额,运杂费按材料的买价进行分摊。 (3)甲、乙材料运抵,并验收入库,按实际成本转账。 (4)购入需要安装的设备一台,买价500 000元,增值税65 000元,包装费及保险费10000元。以上款项均以银行存款支付. (5) 上述设备投入安装,在安装过程中耗用材料10 000元,应付本企业安装工人工资20 000元。 (6)设备安装完毕交付使用。 (7)按合同规定以银行存款50 000元预付给新华工厂订购丙材料款。 (8)收到新华工厂发出的丙材料,发票注明丙材料买价100 000元,增值税税额13 000元,预付款不足部分当即以银行存款支付。材料已验收入库。
A公司2020年9月发生下列经济业务,要求编制会计分录:(1)购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90,保险费500元,增值税额30元,所有款项均以银行存款支付,设备交付使用.(2)向B公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税3900元;乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)(4)向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付,材料尚未验收入库。(5)用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元(6)本期购进的甲乙丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本
A公司2020年9月发生下列经济业务,要求编制会计分录:(1)购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90元,保险费500元,增值税额30元,所有款项均以银行存款支付,设备交付使用。(2)向B公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税3900元;乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)(4)向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付,材料尚未验收入库。(5)用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元(6)本期购进的甲乙丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本
从某企业购入甲材料 100 屯,单价400元,计40 000 元,增值税 5200元,发生运输费 1 000 元,保险费 500 元,款项均以银行存款支付,材料尚未验收。如何做会计分录?
金融资产的入账价值不是按公允价值来入账吗,为什么不是105而是110呢?
劳务加工和销售货物可以开在一张发票上吗
老师超市收钱有两个码,一个是进公司银行账户,一个是个人收款码。为了分流收入。走个人的收款码,注册个个体户,这样是不是就合规了 小规模纳税人
老师我这边给对方开的发票有一段时间了,现在想要作废是不是红冲就可以了
竹木行业的成本核算是怎么样
反向开发票流程和增值税申报流程是怎么样
电商支付宝收入要打到公账上做账吗
老师你好!现在报表上有应付账款去年是负200个,今天又是正600个,共他应收账款是800个,这有风险吗?老师指导一下,
公司从2011年开始建帐,带帐公司做帐的,最近三年样子由于公司帐户被冲结,很多应收款项直接由甲方代付给了材料商,很多材料款老板自己从不同渠道付了,工作资也这样,但应收应付这些往来没交代给代帐公司,现帐上与实际根本对不上,老板也没付款凭证,现我接手这乱帐,理不清了。老板说根据现有的实际情况重新建帐,可行吗?
刘艳红老师,接上问,要增的是二级科目,科目下原有的二级科目,没有账目核算的