同学你好,从你发的这个短信来看,你们公司应该是按照查账征收进行申报的个体工商户。查账征收的个体工商户应于每年的3月31号进行个人所得税的汇算清缴。其次,每个季度还要对增值税进行申报。需要带上你公司的营业执照及公章,到大厅填写申报表进行申报,因为逾期了可能会有罚款。

请问老师个体工商户这好像是从来没申报!该怎么去处理!需要带哪些东西去办!这种是也是季度申报吗?还是年报!
老师,麻烦问一下,个体工商户在5月之前使用的定额发票,5月份开始申领的税务UK,在申报二季度增值税的时候,本年累计数是78000,这个数据应不应该有,这个数据是参考的哪里?这个是数据太大了。这个工商户老板也不懂,第二季度申报也没在意本年累计哪里,这应该怎么处理
老师,你好!朋友是个体户,2022年一直有开票,月度都不超过10万元,但是从来没有申报过税,营业执照也没有年检,这种应该怎么办,个体户的税务申报是在哪里呢,需要申报吗?
老师/:coffee,商贸公司采购原材料和商品,金额12万元左右,但是没有采购合同,这些东西也没有销售出去,这个需要申报印花税吗? 申报的话,怎么申报为好呢?
老师,我们是个体户,核定征收,系统都是自动生成报表,可是报表里的销售额和实际开票金额不符,我点更正申报,好像不行,这个应该怎么处理呢?需要去纳税大厅办理吗?
老师,工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包,现在开发票,是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行?是不是不能笼统开工程款,要具体到安装还是修缮?
老师!计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对?
在实操过程中,怎么进行报税
老师,我们是小规模,业务是矿井掘进,巷修,维护等相关工程,劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适?
每月计提的工资金额数据从怎么提取的?老师
我公司是一家先进制造业企业,一般纳税人,拥有高新技术企业资格证书,出口了一批免税货物,请问我公司出口征税货物对应的进项税额能否加计抵减?
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
老师,我们有一辆车出租出去了,月租金4500元,这辆车正常每月计提的折旧费是2671.35,按季度收取租金。请问其他业务收入,是在收到钱的时候做账吗?对应的其他业务成本怎么做账?因为对方可能会延迟付款,并没有严格按照合同里的时间来付款
请问老师,残疾人退增值税的政策,比如说安置的残疾人可以抵7万的税,但是本月我交增值税8万,能退7万是不?
老师您好,现在我们公司用私人账户发工资,并且这个发工资的账户不是我们公司法人的,劳动关系也不在公司,这样有税务风险吗
汇算清缴一年一次就行!然后季度去税务局核定吗?但是平时他们装修也没开发票也没成本票!这个怎么核定呢
同学,你看你的短信,你家根本就不是核定征收,你家是查账征收,查账征收是需要拿你的开票做收入,你取得的发票做成本,不然的话,你就按照全额交个人所得税。增值税是每个季度到期的时15日之内去办理增值税的申报。
老师但是他们做这种家装,都是做个人生意但是基本上没有开票出去,进的成本也没有!什么都没有!之前她就被罚过一次逾期款!我怕这次去没做好准备到时候查账啥就麻烦了!我过去说现在没生意?这样行不行!也没开票?
同学你好,没开票并不是你不去申报的原因,你主要按期去申报的话是没有任何问题,只是因为你们没有按照征管法每个季度去申报,你没有收入,你零申报也可以啊。肯定是你们前期开票的金额比较大,不然的话个体户上来是不会直接用查账征收的,全部是采用核定征收。你去税务局的时候,首先肯定要态度好一点,然后跟他确保一下,以后绝对每一期都按照正常的时间去申报,应该没有多大问题,罚款的话金额也不会高的,未申报的话,一般都是按照五十一百罚款的
好哒谢谢老师!
不客气 祝您工作顺利,如果老师的答复有帮助到你,麻烦给个好评哟。