你好; 你是核定还是查账的个体户 ?

老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
老师好,我想问下之前汇算清缴时我们调增了一笔招待费1000,但是当时没有做这笔费用,是后面汇算清缴完补录在12月份的,但当时已经申报了第一季度的财务报表了,就导致这申报第二季度财务报表时,货币资金的年初余额始终多1000,未分配利润本年累计数少1000,这个怎么处理啊
老师,麻烦问一下,个体工商户在5月之前使用的定额发票,5月份开始申领的税务UK,在申报二季度增值税的时候,本年累计数是78000,这个数据应不应该有,这个数据是参考的哪里?这个是数据太大了。这个工商户老板也不懂,第二季度申报也没在意本年累计哪里,这应该怎么处理
你好,老师,去年成立的公司,是做旅游的,就一个人的这种,当时4月份开具发票80100,个税系统从5月份申报的个税,每个月按5000申报到10月份,最后两个月工资报完和计提的数据一致,也缴纳了个税。当时第二季度计提60000的工资作为成本,第二季度按17700预缴所得税885,现在做汇算清缴要涉及到退税,我这个项目有没有问题?是否需要在汇算清缴进行调整
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
现在是查账
你好; 查账 就得去看看你累计的金额; 看你1-6月的 合计金额是多少
1-4月使用的定额发票,是核定征收,也没有申报增值税,查账征收是从5月份开始的
你好; 那你就是会不一致哈; 之前定额 是按照定额缴纳的; 和你实际开票金额会不一样的
那怎么办
你好; 系统自动出来的; 你核对下金额; 如果不一致的; 找税务局后台粗粒
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好