你好 借:工程物资 400000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)52000, 贷:银行存款 452000 借:在建工程 30000,贷:工程物资30000 领用生产用材料批,借:在建工程 30000,贷:原材料 30000 分摊工资5000元,借:在建工程 5000,贷:应付职工薪酬 5000 该厂房达到预定可使用状态,借:固定资产30000%2B 30000%2B5000,贷:在建工程 30000%2B 30000%2B5000 剩余工程物资转为原材料,借:原材料400000—30000,贷:工程物资400000—30000

2021年1月,甲公司准备自行建造一条生产线,购入一批工程物资,价款452000元(含增值税52000元),款项以银行存款支付。1至10月建造设备过程中,领用工程物30000元;领用生产用材料批,价值30000元;座分摊工资5000元。10月25日,该厂房达到预定可使用状态。另剩余工程物资转为原材料。
2021年1月,甲公司准备自行建造一条生产线,购入一批工程物资,价款452000元(含增值税52000元),款项以银行存款支付。1至10月建造设备过程中,领用工程物30000元;领用生产用材料批,价值30000元;座分摊工资5000元。10月25日,该厂房达到预定可使用状态。另剩余工程物资转为原材料。(会计分录题)
.3月,甲公司准备自行建造一条生产线,购入--批工程物资,价款67.8万元元(含增值税7.8元),款项以银行存款支付。3至10月建造设备过程中,领用工程物资53.65元;领用生产用材料-批,价值8.5万元;应分摊工资10.5万元。10月25日,该生产线达到预定可使用状态。另剩余工程物资转为原材料(会计分录)。
1.3月,甲公司准备自行建造一条生产线,购入--批工程物资,价款67.8万元元(含增值税7.8元),款项以银行存款支付。3至10月建造设备过程中,领用工程物资53.65元;领用生产用材料-批,价值8.5万元;应分摊工资10.5万元。10月25日,该生产线达到预定可使用状态。另剩余工程物资转为原材料。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本15000元。(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。(6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做