你好;4.1号开始3%税率按免税开票的话 ; 这个部分 不计入营业外收入; 做分录直接做:借银行存款贷主营业务收入-免税收入

老师,小规模纳税人应纳税额减征额需要计入营业外收入吗
小规模纳税人的免征增值税需要将免征的税额做营业外收入的分录吗
老师,小规模纳税人减免的税额应该计入营业外收入吗?
老师你好,小规模纳税人未达起征点,账上的减免税额是按票上的1%计入营业外收入还是按3%计入营业外收入呢
请问下老师小规模纳税人减免的2% 需要计入营业外收入吗
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
是去年的,未达起征点45免征增值税
你好; 去年的 要 结转到营业外收入去
3%减按1%减征部分的增值税呢,需要计入营业外收入吗
你好; 是的。 那个2%部分转营业外收入
减免2%的附加税需要计入营业外收入吗
你好; 增值税减免部分2%转营业外收入 ;而你附加税是按照减免后的 金额来 计提的 ; 不存在转哈
那就是说减免2%部分的附加不需要计入营业外收入哈
是的。 比如 增值税是应交100 ; 减免了2% ; 只需要缴纳 80 ; 那么你 附加税按80的基数计提即可哈
好的,那未达起征点免增值税,只需要把免征的增值税计入营业外收入,附加就不用计提也不用计入营业外收入了吧
1. 是的。 对的哈 ; 理解是这样的