你好;4.1号开始3%税率按免税开票的话 ; 这个部分 不计入营业外收入; 做分录直接做:借银行存款贷主营业务收入-免税收入

小规模纳税人减免的附加税需要计入营业外收入吗?
老师,小规模纳税人减免的2% 部分需要计入营业外收入吗?
减按1%征税的小规模纳税人,减免的税金需要计入营业外收入吗
老师。小规模纳税人销项税额免征,是计入“其他收益”还是营业外收入—增值税减免
老师,小规模纳税人应纳税额减征额需要计入营业外收入吗
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
是去年的,未达起征点45免征增值税
你好; 去年的 要 结转到营业外收入去
3%减按1%减征部分的增值税呢,需要计入营业外收入吗
你好; 是的。 那个2%部分转营业外收入
减免2%的附加税需要计入营业外收入吗
你好; 增值税减免部分2%转营业外收入 ;而你附加税是按照减免后的 金额来 计提的 ; 不存在转哈
那就是说减免2%部分的附加不需要计入营业外收入哈
是的。 比如 增值税是应交100 ; 减免了2% ; 只需要缴纳 80 ; 那么你 附加税按80的基数计提即可哈
好的,那未达起征点免增值税,只需要把免征的增值税计入营业外收入,附加就不用计提也不用计入营业外收入了吧
1. 是的。 对的哈 ; 理解是这样的