您好 按照规定 汇算清缴应该纳税调增
老师您好,我暂估21年的发票,在22年5月31日之前开来,还能用做21年的成本吧?
过了5月31日的汇算清缴时间,代理商开过来的发票还可以作为21年的成本发票吗
21年暂估的成本费用,22年5月31日之前发票开不过来,6月以后才能开过来,这笔费用成本可以不调吗?
老师,我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到,所以做了暂估。现在5月了,因为5月31日前得做汇算清缴,成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来,我直接在本月做分录吗?不用再改12月的分录吧?
老师2023年暂估成本,到2024年5月31号之前发票拿来可以吗,是不是汇算清缴不要调增
老师您好!我有两个表格,一个表格是部门和人员,一个表格是乱的人员和金额,请问怎样统计部门总金额?
我们是小规模纳税人,蔬菜肉类一直是开免税的普票,客户突然要求开专票3个点,放弃免税优惠后,以后还能再开免税普票吗
贷款金额24000元,年化利率3.85%是什么意思,一个月多少利息该怎么计算
把工厂的产品拿来送礼了,内账如何做账务处理
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
那就是不可以了?
是的 汇算清缴的时候没有收到发票 要纳税调增