你好同学,您不需要填写的,您直接正常填写你的收入和成本费用就可以,系统会自动识别出来的。

老师,个体户经营所得个税有没有减免政策呢?我个体户做汇算,那个减半征收是按照全年收入还是应纳税所得额呢
老师您好,请问现在实行的六税两费减半征收,账务处理是按减半以后的金额做还是按没有减半前应该缴纳的做然后将减半部分放到营业外收入缴纳所得税呢?
是销售收入减半还是应纳税所得额减半,汇算的时候是怎么填
对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。这个文件的意思是应纳税所得额减半50万,在根据一半后的金额根据税率缴税。还是直接按100万计算应纳税额金额减半?
附加税减半,应纳税额减半除不尽的时候,应交多少呢?比如应纳税额是71.23元,应交按35.61还是35.62呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗