您好 甲企业编制的合并资产负债表中%26quot;存货”项目的报告价值应为()元 900000%2B500000=1400000 (100000-80000)*(1-0.6)=8000 140000-8000=132000
甲企业拥有乙企业股权的60%,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×14年9月甲企业将账个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为900000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债表中面价值为80000元、计税价格为1000000元的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算。相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业“存货”项目的报告价值应为()元。
甲企业拥有乙企业60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×17年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为90000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债中“存货”项目的报告价值应为()元。A.1400000B.1392000C.1391000D.1000000会计分录怎么编
甲企业拥有乙企业股权的60%,从而将乙企业纳入合并报表的编制范围。2009年9月甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的—批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,改批存货尚有40%在库,25%已经计入乙企业当年销售成本。35%则包括在乙企业期末在产品成本中(该在产品总成本90000元,可变现净值93000元)。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。甲企业年末编制合并财务报表时,对营业成本项目的抵消金额为?A100000B92000C85000D8000存货项目的报告价值应为?A1400000B1392000C1391000D1000000
甲公司拥有乙公司60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2019年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的--批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,乙企业将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为900000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债表中"存货”项目的报告价值应为()元。140000013920001391000D)1000000
甲企业拥有乙企业60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×17年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元(相关税费略)的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算。年末,该批存货尚有40%在库,25%已经计入乙企业当年销售成本,35%则包括在乙企业期末在产品成本中(该在产品总成本90000元,可变现净值93000元)。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。甲企业年末编制合并财务报表时,对“营业成本”项目的抵销金额应为()元。
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗