您好 甲企业编制的合并资产负债表中%26quot;存货”项目的报告价值应为()元 900000%2B500000=1400000 (100000-80000)*(1-0.6)=8000 140000-8000=132000

甲企业拥有乙企业股权的60%,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×14年9月甲企业将账个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为900000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债表中面价值为80000元、计税价格为1000000元的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算。相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业“存货”项目的报告价值应为()元。
甲企业拥有乙企业60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×17年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为90000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债中“存货”项目的报告价值应为()元。A.1400000B.1392000C.1391000D.1000000会计分录怎么编
甲企业拥有乙企业股权的60%,从而将乙企业纳入合并报表的编制范围。2009年9月甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的—批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,改批存货尚有40%在库,25%已经计入乙企业当年销售成本。35%则包括在乙企业期末在产品成本中(该在产品总成本90000元,可变现净值93000元)。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。甲企业年末编制合并财务报表时,对营业成本项目的抵消金额为?A100000B92000C85000D8000存货项目的报告价值应为?A1400000B1392000C1391000D1000000
甲公司拥有乙公司60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2019年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元的--批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,乙企业将其作为库存材料核算,相关税费略。年末,该批存货尚有40%在库,另60%已经计入乙企业当年销售成本。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。年末甲企业和乙企业个别资产负债表中“存货”项目年末数分别为900000元和500000元。甲企业编制的合并资产负债表中"存货”项目的报告价值应为()元。140000013920001391000D)1000000
甲企业拥有乙企业60%的股权,从而将乙企业纳入合并财务报表的编制范围。2×17年9月,甲企业将账面价值为80000元、计税价格为100000元(相关税费略)的一批库存商品,以100000元的价格出售给乙企业,后者将其作为库存材料核算。年末,该批存货尚有40%在库,25%已经计入乙企业当年销售成本,35%则包括在乙企业期末在产品成本中(该在产品总成本90000元,可变现净值93000元)。该在库存货的年末可变现净值为31000元,乙企业因此计提存货跌价准备9000元。甲企业年末编制合并财务报表时,对“营业成本”项目的抵销金额应为()元。
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率