,是单位的业务就可以入账。

新公司筹建期费用如何入账
筹建期间公司装修用的物料计入什么科目怎么写分录能不能计入开办费不能
公司筹建期间不是用公司账户支付的费用能入公司的账么
公司筹建期间支付了30万的电费,收到的是专票,怎么做账?
老板自己出钱支付公司筹建期间的费用,公司没有实收资本,这样怎么做账?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
那我科目怎么做呢,借管理费用,贷什么呢
借管理费用开办费。贷其他应付款等。
但是如果前期用其他钱付的费用不需要从这个公司给钱补偿,那样是不是不能做账
正常做帐做账,用营业外收入。
如果用营业外收入那我不是要纳税么,我现在业务都还没有,没有收入,那我营业外收入不是相当于我有收入,需要那所得税
需要缴纳所得税。您好
那我做成其他应付款,相当于从其他公司的借款来支付,这样也可以是吧,这样就不需要缴税吧
你好,这样处理可以的。
那我后期还款是直接付款,还是需要什么单子才可以从公帐把钱还出去
用银行回单做还款的分录。
筹办期间企业发生的费用现在都是入管理费用哈
都寄管理费用。都记管理费用开办费。
那我后期就不能抵扣了么,计入管理费的话就是当期损益了,假如以后有收入了,就不能抵扣前期的开办费了
是的。不同的月的成本不能再低的。
筹办期间预付1年房租,我是按每月确认管理费用哈,支付时借预付账款贷银行存款,然后筹建期间每月借管理费用开办费,贷预付账款,经营期借管理费用房租,贷预付账款么
这样处理是正确的。