你好,是这样分录 借银行存款, 贷:主营业务收入

小微企业,发票开出的时候做的会计分录 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费_增值税 因小微企业免税再做一笔, 借应交税费_增值税, 贷营业外收入_税收补贴 想问的是正确的处理方式是怎样的这样对吗?
小微企业现在开普票,免税收入怎么入账:直接借方银行存款或应收账款,贷:主营业务收入,不做应交税费增值税分录了是吗?
小微企业现在增值税免税所开发票怎么做会计分录? 借银行存款, 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税_免税 对不
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
老师,2023年增值税开具普票不超30万元,会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
增值税免交部分就不显示了吗?
是的,不用显示的,就按照我写处理
你确认这样处理是正确的吗?我怎么看有的老师说要走到营业外收入呢,就是免税这一块
我认为我这样处理是正确的
我再问一下其他老师,我觉得应该是走营业收入比较正确一点
好的,您请问别的老师
现在不知道谁回答的,对了,请正确的解释
我跟您说您不太相信,本身是免税,直接计入主营业务收入即可