你好 借:固定资产清理3700000-250000-1150000=2300000 借:累计折旧1150000 借:固定资产减值准备250000 贷:固定资产3700000 借:银行存款3600000%2B324000=3924000 贷:固定资产清理3600000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额324000 借:固定资产清理 1300000 贷:资产处置损益 3600000-2300000=1300000

(5)出售一栋办公楼,出售收入640000元已存入银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税为13%。会计分录怎么写啊
(5)出售一栋办公楼,出售收入640000元已存入银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税为13%。会计分录怎么写啊
4.甲公司出售办公楼一栋,出售取得价款为3600000元,增值税税额为324000元。已知办公楼账面原值为3700000元,累计折旧为1150000元,减值准备为250000元。请写出固定资产出售时结转账面价值的分录。(1笔)
4.甲公司出售办公楼一栋,出售取得价款为3600000元,增值税税额为324000元。已知办公楼账面原值为3700000元,累计折旧为1150000元,减值准备为250000元。请写出固定资产出售时结转账面价值的分录。(1笔)
5.甲公司出售办公楼一栋,出售取得价款为5000000元,增值税税额为450000元,款项已存入银行。请写出甲公司收到出售价款和税款时的分录。(1笔)
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。