你好; 没有收到款也得先按租期来缴纳税费的; 不是没有开票就不报税哈; 这样 会逾期缴纳税费的
老师,可以问你个问题吗?下半年开了厂房租赁专票,那缴纳下半年房产税时,是不是要用从租计征,那租金是按照开票金额不含税缴纳房产税是吗
公司多余的厂房出租,收的租金按几个点开票啊,公司是一般纳税人
总公司的房产一部分出租给别的公司使用,但是当时因为总公司没有税控盘,租赁发票第一次是由分公司开具的,下半年就由总公司开具发票了,那这个分公司开具的房租,房产税从租的是由分公司缴纳还是总公司缴纳,
一般纳税人公司闲置厂房出租,未开票,收到对方付来一年的房租,该如何做账?
公司是一般纳税人,出租房产,未收到款,先开半年租金的票,下个月就按开票的税额缴税吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
你好,是开后期租金的票,租期才开始,按道理是一个月一个月开,但提前开票,也得按半年税额缴税吗?
你好 ; 按月来做账收入 报税哈;
收入我明白,税额是按开票的税额先缴吗?
纳税义务的时间应该是预收款项的时间
你好; 1. 是的2. 按照你 租期应收的时间来确定哈