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老师,请问一下手工帐中财务费用如果在借方是用红笔结转,那如果是在记账时用红笔摊销的部分最后结转应该用什么颜色的笔呢?

2022-05-30 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 22:46

在记账时用红笔摊销的部分最后结转同样在贷方用红色的笔

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快账用户6606 追问 2022-05-30 22:49

如果借方和贷方都有发生额,结转的时候是把两方的金额加起来吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 23:05

按它最终的余额结转就是了

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在记账时用红笔摊销的部分最后结转同样在贷方用红色的笔
2022-05-30
你好!对的,可以做分录: 借财务费用…手续费(负数) 借应交税费…应交增值税(进项税额)
2022-04-08
你好 你们租赁进来的房屋装修的吗 是的话你可以根据完工进度来做,借长期待摊费用,贷应付账款 支付多少及应付账款贷银行存款 全部完工了之后,你全部都做到了长期待摊费用里面。 完工次月开始分摊,借管理费用等 贷长期待摊费用。 这个不做固定资产,他也不用录入固定资产卡片。
2025-03-14
您好,这个是需要之前的申报表才行的
2023-10-21
计提电费时 6 月计提正确:借:制造费用 - 电费 113,贷:应付账款 - 供电局 113。 7 月缴纳时 缴纳分录:借:应付账款 - 供电局 113,贷:银行存款 113。 对于含别家需收回的电费和增值税: 假设收回别家的电费为 A(不含税),增值税为 B。 应做分录:借:应收账款(A %2B B),贷:制造费用 - 电费 A,贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)B。 制造费用结转 制造费用结转时,正常是将制造费用借方余额结转到生产成本。 由于上述操作导致制造费用出现贷方余额,需要先将制造费用贷方余额调整到借方,即做一笔与之前相反的分录(金额相同),使制造费用余额为 0 后,再做结转分录:借:生产成本,贷:制造费用。
2024-11-14
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