你好, 业务招待费按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五,举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。 例如:按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。

业务招待费是按主营业务收入的千分之五还是加上营业外收入的千分之五?和招待费的百分之60哪个低按哪个?
老师业务招待费再清缴时是营业收入的千分之5吗
老师,业务招待费,不超当年主营业务收入的5‰,还是营业收入的千分之‰5,这个收入包括其他业务收入吗
老师,在汇算清缴时,在营业收入千分之五之内的所有的招待费,都必须按60%入帐吗?
请问老师企税汇算清缴业务招待费不超过营业收入的千分之五,这个营业收入含营业外收入吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
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老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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老师如果是收入50万,本年实际业务招待5000元,我需要调增多少
你好,50万收入,最高可以抵扣2500元业务招待费,5000*60%=3000元,3000-2500=500元,需要纳税调增500元。
老师,实际是5000元的业务招待费在做账时已经计入费用5000元了按照最高抵扣2500元,调增不就应该是5000-2500=2500元吗?怎么用3000-2500=500元呢
你好,业务招待费按照发生额的60%扣除
汇算清缴时,调增差额是自动生成,调增差额就是5000-2500=2500元,这个跟您说的有差异
你好,业务招待费要按5000*60%扣除,你填业务招待费扣除基数就要填3000金额,依据:按照《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
3000元超出了2500元,在汇算清缴纳税调整表时按照2500元填写对吧
你好,在汇算清缴纳税调整表时按照2500元填写
谢谢老师,
公司租了个人的房子开了专票,房租是可以抵扣的对吧老师
你好,可以抵扣的哦