你好, 业务招待费按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五,举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。 例如:按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。
业务招待费是按主营业务收入的千分之五还是加上营业外收入的千分之五?和招待费的百分之60哪个低按哪个?
老师业务招待费再清缴时是营业收入的千分之5吗
老师,业务招待费,不超当年主营业务收入的5‰,还是营业收入的千分之‰5,这个收入包括其他业务收入吗
老师,在汇算清缴时,在营业收入千分之五之内的所有的招待费,都必须按60%入帐吗?
请问老师企税汇算清缴业务招待费不超过营业收入的千分之五,这个营业收入含营业外收入吗?
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录
老师,企业是卖二手车的,一般纳税人,税率是多少?
老师,您好,临时工工作期限是不能超过6个月么
你好老师,我们公司一个股东和他老公两个人,在公司不任职,他们两个自己转钱到公司账户,公司给他们交社保和发工资,这种的话,股东转钱进来的时候要备注什么比较合适呢,还有分录怎么做
增值税退税怎么退,提交什么材料
老师发票可以显示自己公司的银行和账号吗?
老师,公司销售货不走公账,用了一个老板朋友的私卡,这样能查出来吗?
残疾人就业保障金年报的上年在职职工工资总额填哪个数据呢?
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,请问给学校配送蔬菜粮油肉蛋的公司,这个收入免增值税吗?
老师如果是收入50万,本年实际业务招待5000元,我需要调增多少
你好,50万收入,最高可以抵扣2500元业务招待费,5000*60%=3000元,3000-2500=500元,需要纳税调增500元。
老师,实际是5000元的业务招待费在做账时已经计入费用5000元了按照最高抵扣2500元,调增不就应该是5000-2500=2500元吗?怎么用3000-2500=500元呢
你好,业务招待费按照发生额的60%扣除
汇算清缴时,调增差额是自动生成,调增差额就是5000-2500=2500元,这个跟您说的有差异
你好,业务招待费要按5000*60%扣除,你填业务招待费扣除基数就要填3000金额,依据:按照《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
3000元超出了2500元,在汇算清缴纳税调整表时按照2500元填写对吧
你好,在汇算清缴纳税调整表时按照2500元填写
谢谢老师,
公司租了个人的房子开了专票,房租是可以抵扣的对吧老师
你好,可以抵扣的哦