你好,你们那必须退税,不能抵顶之后的税金吗

老师,4月开票,小规模的免税,有开免税发票,但是之前的发票有退货,所以开负数发票,所以这个负数怎么做账?免税发票怎么做账?负数发票的增值税怎么做,就一注挂在那里吗?
老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?
老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?
老师,我是小规模纳税人的,4月份开票负数1%发票,4月之后开票都是免税的,这个负数增值税是不是必须要申请退税?有没有别的方法?
22年4月份小规模开票就是免税了,但是4月份开了一张负数发票,是冲销22年2月份1%的发票,我22年4月份做负数发票这张,应该怎么做分录?我做了负数,但是应交税费那里就是增加了这笔。不平
退税会有查帐吗?
这个一般不会查账的