借应收票据,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

24.12月10日,向大华公司销售B产品一批,不含增值税的售价为20000元,增值税2600元合计22600当即收到大华公司签发并承兑的面值为22600,期限为个月的商业汇票一张。
3月1日,东方公司销售一批商品给B公司货已发出增值税专用发票上注明货款为20000元,增值税税额为2600元,收到B公司同日签发的三个月的商业承兑汇票一张,面值22600元编制销售会计分录
8月4日向汇丰公司销售B产品一批,收到汇丰公司开具的商业承兑汇票一张,票面金额为23400元,其中销售金额为20000元,销项税款3400元
15日,销售公司给华远公司A产品一批,贷款20000元,增值税销项税2600元,收到商业承兑汇票一张
销售一批A产品给明华公司,该批产品的销售价为350000元,增值税率13%,成本价210000元,收到对方公司开具的一张不带息商业承兑汇票
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
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老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
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