同学你好 这个可以的

番茄酱生产厂 委托加工 但是直接从A厂买盖子,然后从A拉到B厂,B厂买罐子,由B厂把A厂盖子安装好后,成本拉来入库,入库金额是A+B+加工费么?那入库冲的是B厂 借原材料 贷预付 A怎么处理?给A付款 A给票但是没有东西出入库
生产制造业 委托加工物资怎么做账? A厂买铁皮和盖子各1万个 直接拉到B厂,B厂买底座并进行加工变成易拉罐。1万个盖子和铁皮加工后损耗后成品为9000个 ,收到罐子,做借原材料-罐子 9000个费用 贷预付 但是我们预付给A是1万个付的 现在收到9000个 预付就不平了怎么处理?
委托加工物资,原材料直接从A购买拉到B厂加工。最后成品拉到厂里入库。现在给A付款 没有收到发票是否可以直接做借原材料 贷银行存款? 发票后期开回来怎么处理?直接找到之前凭证附后面还是再做什么分录?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
甲企业一般计税方法纳税人,适用的增值税税率为13%。6月的有关销售资料如下:(1)从乙厂购入A材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元,款项以银行存款支付,A材料尚未收到。(2)开出转账支票,预付丙厂B材料款30000元。(3)从国外进口一批C材料,材料已验收入库,材料成本为1000000元,应纳关税150000元,消费税50000元,款项以银行存款支付。(4)接受丁厂以原材料A进行的投资,开来的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元,直接将货物送到仓库验收入库。(5)购入不动产在建工程用材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,税款为6500元,款项以银行存款支付。(6)向胜利厂发出S产品200件,每件不含税单价为600元,成本每件400元,代垫运杂费2000元。根据发货票和铁路运单等,已向银行办妥委托收款手续。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不知什么因为导致原材料罐子余额在贷方了 这个情况能把负数放到材料成本差异么?还是怎么处理?要审计了
同学你好 材料成本差异率为负数即实际成本比计划成本小。 材料成本差异=实际成本-计划成本。 实际成本=计划成本%2B材料成本差异