同学你好 你们是受托研发的吗

老师,就是按照多个项目进行计提的,但是这个项目并没有计提,我就不知道怎么弄了。税务局那边说我这个给人家开发的成本就不能记到研发支出员工工资加计扣除当中,
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
@郭老师 老师 我们实际没有研发项目 可是三季度申报所得税的时候税务通知说1-9月研发费用可做100%加计扣除,我们就扣除了30多万元 这30多万元就是从每月申报工资的员工当中选的6个人计算的 这个金额需要在账上体现吗? 因为我们成功申请了科技型中小企业 所以可以享受这个100%加计扣除
老师,是这样的,我们企业享受研发费用加计扣除政策,只有一个项目,绝大多数费用我都计入到了研发支出-资本化,少部分归集到研发支出-费用化支出,现在税务局要求出自查报告,有一个空是“不得加计扣除金额,那是不是对应的就是本年资本化金额呢
小规模纳税人当月开票收入15万,下游公司只付85%货款,会计分录要分2笔登帐吗
为什么学堂里的真题和预测题都比历年真题难很多啊
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老师,您好,金蝶软件中的反审核按钮还有修改按钮都不见了,怎么找到》是哪里出现问题了
请问节日给的员工红包如何账务处理及税务上如何处理
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老师,你好!二手车购买的时候未做账(老板未告知也无购买发票),现在突然卖了,需要交增值税,怎么做会计分录
老师,国土自然局推送数据了,我们在税局系统上哪个模块缴款?之前已近教款了1比,还有一笔今天要缴款,找不到缴款在哪里缴款了?请教一下老师
我们开发出来的,之后收取的授权费,老师我是刚刚问您研发计入到主营业务收入的那个
是你们的所有权就可以加计扣除
那把产生的授权费计入到主营业务收入也是可以的嘛
同学你好 是你们的收入就可以