您好 请问资产折旧摊销表怎么填写的 可以截图吗

老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
老师,我们有资产,自己申报了资产折旧摊销表,怎么这里没有弹出来数据啊,那这里还要填什么吗?这个调整表还要填什么啊?目前我就填了工资和业务招待费,其他的没有填了
2022年售卖了多项固定资产,有赚有亏,是否需在汇算的时候要填写资产损失调整明细表,是填第七项固定资产损失吗?多项有赚有亏,这个应该怎么填?是把出售亏和赚的资产一起汇总数填上,还是只填出售亏损的资产,有样表吗,折旧摊销表里的资产原值,我是填年初数吗?那我年末的数因为出售跟原值折旧,对不上了
老师,去年公司515万元购买土地,契税169500和印花税1412.5元,这3笔合计在无形资产的。分10年摊销的。去年季度所得税纳税申报没有填写 A201020资产加速折旧摊销表,是不是汇缴清算时填了就可以啊。 还有就是今年前两个季度的资产加速折旧摊销表也没填,想把第三季度的资产加速折旧摊销表填了。请问这个无形资产的金额怎么填写这个表啊
老师,这是季度报的企业所得税的,我要申请这个固定资产加计扣除的,想问问这个申报表怎么填啊?账载折旧指的是什么啊?是资产的一次性累计折旧吗?还是指一个月的累计折旧呢?还有第4列是填固定资产里面的哪个数字啊?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,就是这样啊,本年没有折旧的,是不是本年没有折旧,所以调整表也没有数据的?
是本年没有折旧,所以调整表也没有数据的
哦,老师,那调整表一般还需要填什么?我就填了工资,招待费调增,就没有了
有没有发票的支出入账了吗
什么意思?广告费没有 ,其他项不知道还有什么需要填的
就是单位有没有成本费用入账后没有发票? 计提的工资是不是汇算清缴前都发放 申报了工资薪金个人所得税
工资都发放了,申报个税了的,但是这个入账有没有发票这个就难找了,都是以前会计做的,她不是会计,不懂做账的额,瞎做的
那您要翻凭证啊 您接手了 汇算清缴您做的 您就要对汇算清缴的数据负责
我们是内外账的,我看了她的账了,我们是冻品公司进销存的,所以内账进销存很多,基本都是搞内账的额,外帐就只是根据发票一天就做完了,库存都是假的,因为没有销售单,入库单 ,就根据发票做的库存成本结账,然后平时就做一点费用票就完了额,也没什么外帐的
那只要外账的记账凭证后附件都合理的话 没问题的
我看他有做了在建工程,还有固定资产,但是我不知道这些有没有票,因为我们的冻库办公室都是自己去找的外面的工人做的,这些人家肯定不开票的额,买车我也不知道有没有票,折旧我就不敢继续做
那您看凭证后面的附件啊 在建工程 固定资产记账凭证后
好的额,后面有空去看一下,小公司比较忙,身兼数职,做不好那么细
那您先按现在填写的申报啊 今天最后一天了
是的,谢谢老师,已经申报成功了
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!