你好同学,你可以先借周转材料,低值易耗品贷,银行存款,后期什么时候用的时候 借主营业务成本贷周转材料。

某餐饮公司,购买的洗碗机洗涤剂、包装袋、不粘锅等做账是做的会计分录是借销售费用低值易耗品贷银行存款,现在月底了,需要进行摊销吗?
1.公司以自己生产的产品投资B企业,产品的成本80万元,不含税销售价格为100万元,该产品的增值税税率为16%。2.9月13日公司因管理不善造成产品被盗,其实际成本为80000元,经确认所耗用的外购购物增值税为8500元。3.9月20日,纳税人将6月1日购进洗涤剂10万元用于销售的商品,改为全部供应职工食堂使用,当时记入进项税1.3万元。的会计分录怎么写?
2.某棉纺厂被主管税务机关认定为增值税一般纳税人,生产的涤棉布货物税率为13%。2021年4月发生如下经济业务:(1)外购染料一批,取得增值税专用发票上注明价款200000元,税率13%;支付一般纳税人运输公司的运费,取得增值税专用发票,发票上注明运费1500元;(2)从农民个人手中收购其自产棉花用于生产,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上注明收购价为60000元,入库后,将这批棉花的20%发给职工,作为职工福利。(3)从小规模纳税企业外购低值易耗品一批,取得增值税专用发票上注明价款为5000元,税率为1%;(4)外购纺纱机一台,取得增值税专用发票上注明价款80000元,税率13%;(5)从一般纳税人供销社购进棉花,取得增值税专用发票上注明价款100000元;(6)本月销售涤棉布给一般纳税人,开具的专用发票上注明金额为800000元;销售给小规模纳税人涤棉布一批,开具普通发票上注明含税价款56500元;(7)将成本价为50000元(不含税)的涤棉布,赠送给当地社区服装厂,该批布同类不含税平均售价为80000元,成本利润率核定为10%;(8)本月受托加工一批纱布,委托方提货时,
计算该企业当期应纳的增值税额。(三)1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人)、某月购销情况如下:(1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。(2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价02万元(含税价)。因该公司一次付清货款,本企业给予了5%的折扣,并开具发票入账。另赠送多2台同型号洗衣机给购货人。(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证。(4)采取分期收款方式向外地一小规模纳税人按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月约定收款一半,但款项至今未收到。(5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.70元人民币,关税税率为10%。
洗涤布草公司购买了一批洗涤用品10万元,小规模公司,洗涤用品应该怎么做会计分录
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续