您好!其实一般无形资产是不设置残值的。

老师无形资产残值高于其账面价值了就不再摊销了,假设每个月摊销500,今年测试可收回700,所以不摊销了。1、到了明年底测试可收回300,是直接提减值200是吗?2、到了明年底测试可收回0,是直接减值500,还是再摊销一个月500直至0?
3.甲股份有限公司2018年至2021年无形资产业务有关的资料如下:(l)2018年12月1日,以银行存款3000万元购入一项无形资产(不考虑相关税费)。该无形资产的预计使用年限为10年,采用直线法摊销该无形资产。(2)2020年12月31日对该无形资产进行减值测试时,该无形资产的可收回金额是1900万元。减值测试后该资产的使用年限不变。(3)2021年4月21日,将该无形资产对外出售,取得价款2600万元并收存银行(不考虑相关税费)。要求:(1)编制购入该无形资产的会计分录;(2)计算2018年12月31日无形资产的摊销金额;(3)编制2018年12月31日摊销无形资产的会计分录;(4)计算2019年12月31日该无形资产的账面价值;(5)计算该无形资产2020年年底计提的减值准备金额并编制会计分录;
1.甲公司为增值税一般纳税人,发生下述与无形资产相关的业务:(1)2017年11月购买了一项提升产品品质的专利权,取得增值税专用发票,注明价款为203万元,增值税为12.18万元,全部以银行存款支付。该专利权的法定年限为10年,预计有效使用期限为8年。2017年11月乙公司与甲公司签订协议,约定5年后,即2022年11月交易这项专利权,交易价为53万元。请做出2017年11月购入无形资产时的分录:(2)2017年末摊销无形资产价值(假定按年摊销)。(3)2017年末对专利权,非专利技术进行减值测试,预计专利权的可收回金额为200万元,非专利技术可收回金额为310万元。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(4)2018年末摊销无形资产价值(5)2018年末由于市场发生不利变化,甲公司预计专利权的可收回金额为150万元,非专利技术的可收回金额为260万元,预计使用年限均不变。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。
1.甲公司为增值税一般纳税人,发生下述与无形资产相关的业务:(1)2017年11月购买了一项提升产品品质的专利权,取得增值税专用发票,注明价款为203万元,增值税为12.18万元,全部以银行存款支付。该专利权的法定年限为10年,预计有效使用期限为8年。2017年11月乙公司与甲公司签订协议,约定5年后,即2022年11月交易这项专利权,交易价为53万元。请做出2017年11月购入无形资产时的分录:(2)2017年末摊销无形资产价值(假定按年摊销)。(3)2017年末对专利权,非专利技术进行减值测试,预计专利权的可收回金额为200万元,非专利技术可收回金额为310万元。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(4)2018年末摊销无形资产价值(5)2018年末由于市场发生不利变化,甲公司预计专利权的可收回金额为150万元,非专利技术的可收回金额为260万元,预计使用年限均不变。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(6)2019年3月将非专利技术出售给丙公司,开具增值税专用发票,注明价款250万元,税率6%,增值税15万元,款项265万元已存入银行。
1.甲公司为增值税一般纳税人,发生下述与无形资产相关的业务:(1)2017年11月购买了一项提升产品品质的专利权,取得增值税专用发票,注明价款为203万元,增值税为12.18万元,全部以银行存款支付。该专利权的法定年限为10年,预计有效使用期限为8年。2017年11月乙公司与甲公司签订协议,约定5年后,即2022年11月交易这项专利权,交易价为53万元。请做出2017年11月购入无形资产时的分录:(2)2017年末摊销无形资产价值(假定按年摊销)。(3)2017年末对专利权,非专利技术进行减值测试,预计专利权的可收回金额为200万元,非专利技术可收回金额为310万元。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(4)2018年末摊销无形资产价值(5)2018年末由于市场发生不利变化,甲公司预计专利权的可收回金额为150万元,非专利技术的可收回金额为260万元,预计使用年限均不变。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(6)2019年3月将非专利技术出售给丙公司,开具增值税专用发票,注明价款250万元,税率6%,增值税15万元,款项265万元已存入银行。(刚发了1-5题,现在问第6题
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
好的,谢谢
你好!不用客气的了