1借银行存款7500 贷其他应付款-兴旺公司7500 2借其他应付款7000 贷银行存款7000

生猪合作社接受本社成员兴旺生猪公司委托,当月用银行存款统一购买饲料5000公斤,成本每公斤1.40元,并将饲料交付兴旺公司。会计分录为:(1)接受委托购买,收到银行存款7500元(2)购买饲料(3)交付委托方时,并结清款项(4)如果协议手续费为商品的5%,7000×5%=140,则借:(1)7500贷:(2)-兴旺公司7500借:(3)7000贷:(4)7000借:(5)-兴旺公司7500贷:(6)7000(7)500借:(8)7500贷:(9)7000(10)140(11)360
生猪合作社接受本社成员兴旺生猪公司委托,当月用银行存款统一购买饲料5000公斤,成本每公斤1.40元,并将饲料交付兴旺公司。会计分录为:(1)接受委托购买,收到银行存款7500元(2)购买饲料(3)交付委托方时,并结清款项(4)如果协议手续费为商品的5%,7000×5%=140,则借:(1)7500贷:(2)-兴旺公司7500借:(3)7000贷:(4)7000借:(5)-兴旺公司7500贷:(6)7000(7)500借:(8)7500贷:(9)7000(10)
生猪合作社接受本社成员兴旺生猪公司委托,当月用银行存款统一购买饲料5000公斤,成本每公斤1.40元,并将饲料交付兴旺公司。会计分录为:(1)接受委托购买,收到银行存款7500元(2)购买饲料(3)交付委托方时,并结清款项(4)如果协议手续费为商品的5%,7000×5%=140,则借:(1)7500贷:(2)-兴旺公司7500借:(3)7000贷:(4)7000借:(5)-兴旺公司7500贷:(6)7000(7)500借:(8)7500贷:(9)7000(10)140(11)360会计分录(1)-(11)填空
甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,2021年发生以下业务:1、5月1日,甲公司向开户银行申请办理银行本票,甲公司开出银行本票委托书并将款项65000元交存银行取得银行本票。2、接题1,5月5日,甲公司用银行本票办理采购商品款项的结算,A商品的价款70000元,增值税税额9100元,已验收入库,差额用银行存款结算。3、5月8日,甲公司以4800000元购入乙公司股票600000股作为交易性金融资产,另支付手续费100000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为6000元。4、接题3,6月30日,该股票每股市价为7.5元。5、甲公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划成本为10元/公斤。4月20日,购入A材料8000公斤增值税专用发票注明价款85400元,增值税11102元,用银行存款支付,材料尚未入库。6、接题5,4月25日,甲公司收到A材料短缺40公斤,经查为自然损耗,按实收数量验收入库。根据上面各笔业务,写出对应的会计分录,要写出必要的明细科目。(直接作答或者写在本上后拍照上传)
甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,2021年发生以下业务:1、5月1日,甲公司向开户银行申请办理银行本票,甲公司开出银行本票委托书并将款项65000元交存银行取得银行本票。2、接题1,5月5日,甲公司用银行本票办理采购商品款项的结算,A商品的价款70000元,增值税税额9100元,已验收入库,差额用银行存款结算3、5月8日,甲公司以4800000元购入乙公司股票60000作为交易性金融资产,另支付手续费100000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为6000元4、接题3,6月30日,该股票每股市价为75元。5、甲公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划成本为10元/公斤。4月20日,购入A材料8000公斤增值税专用发票注明价款85400元,增值税11102元,用银行存款支付材料尚未入库。6、接题5,4月25日,甲公司收到A材料短缺40公斤,经查为自然损耗,按实收数量验收入库根据上面各笔业务,写出对应的会计分录,要写出必要的明细科目。
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧