你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付 50 贷:成本 50
借:其他应付款_工资50万贷:银行存款50万 老师冲这个分录怎么做了是不是借:事业支出—工资50万 贷:其他应付款50万 这样做对吗?
老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
老师,本来是借 应付50,贷 银行存款,结果分录做错,做成借成本50贷银行 这个怎么改呢
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
老师不明白这个12.5是咋算出来的
老师!24年企业所得税忘计提了25账务处理怎么怎么做?分录应该怎么做
老师你好,单位有几笔小额应付甲方首存金利息的其他应付款,但是甲方没做账,我单位要怎么结转这几笔业务呢?
公司办公室养的猫,给猫买的猫粮猫砂猫条等发票做账分录怎么写
家权老师在吗,老师在吗
排污费和垃圾处理费是免税的,在顾客没交钱之前如果给他开了普通发票或者增值税专用发票的话,算是虚开发票吗?
本体维修金只能开收据的,在顾客没有交钱之前却开了增值税专用发票算虚开发票吗?
您好,外贸出口企业,办理出口退税,导入的四票信息,数据自检出来的信息有三票提示存在错误类疑点,疑点对象为外贸企业出口退税进项明细申报表表,疑点代码A0215,疑点内容,申报的发票余电子信息,应不予受理。但是此前信息都比对成功了的呢?这和我们的第一次申报退税有关嘛?
老师好,我们公司是做软件开发的,有即征即退增值税。现在以公司名义买了一辆车,进项抵扣税额可以用于增值税即征即退的进项税吗?
老师,您好!私企以员工名字买了一辆公车,用做单位用车,还是以员工名字归还车辆贷款?这样怎么做账呢?
成本我已经入了,就是应付了
你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付 50 贷:成本 50 (是针对这个回复有什么疑问吗)
借成本,应交进项 贷 应付这个我已经做了,
你好,应当计入应付借方50,你错误的计入成本借方50,所以现在调整要计入应付借方50,贷方成本啊
谢谢老师懂了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。