你好,你是不是之前的主营业务成本二级挂错了?

在扎帐的时候,出现结转损益,结转的时候出现这个分录,请问这个分录是什么意思呢?怎么还有红字呀
财务软件结转损益的时候,需要选择生成凭证允许出现红字么? 收银行利息做了一笔分录 借银行存款 贷财务费用(借方工资)有出现红字
2023年3月份,进项180万,销售160万,请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢?请老师写出3月份相对应的月末结转增值税的分录,并在分录后面加上对于的数字,谢谢
请问,老师,我做了一笔分录以前年度损益调增,在结转损益的时候结转到本年利润里了,要怎么调出来呢
老师。借:利润分配—以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润。 或者是相反分录。 这个结转的时候怎么结转呢?
老师:员工开自己的车一公里报销一元钱没有发票如何报销
待处理财产损益科目核算的是什么,
公司设有厨房并清了阿姨煮饭,购买的厨房电器可以入福利费抵扣吗?
老师,多暂估的怎么做账
你好老师,我司在23年发生无票支出955646.94,24年发生无票支出594442.11,均没入账,一直挂在其他应收款-法人名下,导致金额巨大,这个要怎么处理呢?
你好老师,税务预警补缴增值税怎么写分录
国外客户可以给我付人民币吗, 他们觉得付美元汇率损失大,我公司是外贸出口退税企业
支付的佣金签了合同的,签订合同,支付都是在2024年完成的,付了后当时挂着账没处理,这个现在要怎么处理?
老师,请问公司注销时,账面上的资金是先退回实收资本,还是先分配未分配利润
报关单出口方式是EXW,显示杂费是500元。申报销售金额10万元人民币,那这样的话,开发票按照多少开具?fob价是多少?
至前没有分部门,后来领导要求成本必须按照部门核算,就添加了部门,重新扎帐就出现这个问题了呢
你好,你这个分录不对,应该都放到借方。
你是之前做错了哪里,应该做到哪个里面。
我知道哪里错了,这个名字科目不是部门,是项目,我月结的时候需要手动把每个项目的成本单独加起来分别结转。
谢谢老师
那主营业务成本的发生额应该是在借方,如果出现在贷方的,放到借方,负数表示。