你好,科目余额表期初数和期末数是两个数,本期有增加减少会影响期末数
手工如何编制科目汇总表,期初余额和期末余额是哪个数 期初余额是上年度的年末数吗 期末余额是哪个数,谢谢老师解答
老师,为什么科目余额表的期初数和期末数不平呢?
老师,科目余额表期初和本期数都平,为什么余额就是不平呢?
老师,填写期初数据,科目余额表上的期末余额填在期初余额,本年累计发生额相应填写借贷方,科目余额表上的期初数据是不是没有用呢
老师,采购原材料对方开具专票,钱已付货也收到了,票未开,怎么做分录?这样对吗?
已开的发票客户要求改金额怎么弄
个人境外买了黄金,境内卖,需要交多少税,交那些税
这个提单就右下角有签字 其他地方也没盖章是原件吗
请问老师,我司是国内企业,给境外公司付汇,签订合同后,分两次付款,第一次付款后,在电子税务局备案,采集合同信息,给我司检测的产品总数量是21片,但是有一片产品对方检测不了,我司实际支付20片的款,现在付款产品数量是20片,已经采集的合同数量是21片,可以改已采集的合同数量吗?
公司有两个对公账户,一个对公账户转到另一个对公账户的会计分录怎么写
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗,补计提分录怎么写呢,因为之前直接上借方管理费用-社保费,贷现金或者银行存款
老师:10月份的企业所得税申报表需要填写实际发放工资,但是我们以前个税申报一直都是按照计提工资次月申报,25年还发放了24年的工资,导致现在实际发放工资金额远大于个税申报金额,请问我们应该怎么处理这种情况?有什么风险?
老师,计提印花税需要什么原始凭证
老师请问下,合同里在产品下面单独体现返利,合理合规吗?有没有什么影响?
但是这两个相差的金额是一样的
你好,可以截图看下吗
都是差这个金额
期初和期末也是
只能逐一核对每一个科目,看看问题出在哪。然后你这个月有没有做财务费用贷方发生额
没有做财务费用贷方发生额
那只能逐一科目的来核对一下。