您好,会计分录如下 借:无形资产480000 贷:银行存款480000 3. 累计摊销=480000/10=48000 借:银行存款450000 累计摊销48000 贷:无形资产480000 资产处置损益18000
2×11年6月11日,A公司将一项专利权以700万元的价格(不含税)转让给B公司。该项专利权系A公司2×10年1月1日以1 200万元的价格购入的,购入时预计使用年限为10年,法律规定的有效使用年限为12年,采用直线法摊销。该专利权未计提减值准备。假定按照税法规定转让专利权免征增值税,不考虑所得税等其他相关税费。A公司转让该专利权所获得的净收益为( )万元。
公司为一般纳税人,2017年至2020年某项无形资产有关的业务资料如下:2017年1月9日,接受投资方丁公司一项新产品专利权的投入,投资合同约定的价值为320000元(假设不考虑相关税费)。该专利权已交付使用,预计使用年限为4年,采用直线法摊销。2019年末,该专利权有减值迹象,对其进行减值测试预计可收回金额为60000元。(计提减值后该专利权的预计使用年限不变)2020年5月8日,ER公司将该专利权对外出售,开具增值税发票,取得价款50000元及增值税销项税额3000元,共计53000元已收存银行。假定不考虑其他费用(至2020年4月末,该专利权累计摊销额为260000元)。要求:1、编制公司接受投入该专利权的公计分录;2、列式计算专利权2017年的年摊销额,并编制2017年摊销的会计分录;3、列式计算2019年末该专利权的账面价值和减值损失,并编制计提减值准备的会计分录;4、编制2020年5月出售该专利权的会计分录。)
甲公司以250万元的价格对外转让一项专利权。该项专利权系甲公司以500万元的价格购入时该专利权预计使用年限为10年,法律规定的有效使用年限为12年。转让时该专利权已使用5年。转让该专利权应交的营业税为12万元,该无形资产按直线法摊销。假定不考虑其他相关税费。该专利权在第5年年末计提减值准备10万元。甲公司转让该专利权所获得的净收益为()万元。A.0B.10C.-2D.22
甲公司以250万元的价格对外转让一项专利权。该项专利权系甲公司以500万元的价格购入时该专利权预计使用年限为10年,法律规定的有效使用年限为12年。转让时该专利权已使用5年。转让该专利权应交的营业税为12万元,该无形资产按直线法摊销。假定不考虑其他相关税费。该专利权在第5年年末计提减值准备10万元。甲公司转让该专利权所获得的净收益为()万元。A.0B.10C.-2D.22
胜利公司2017年1月购买了一项专利权,其入账价值为480000元,有效使用年限为5年,按直线法摊销。3.华为公司于2019年3月取得一项专利权,其取得成本为480000元。该专利权的摊销期限为10年。2020年3月,华为公司以450000元的价格将其出售(假定不考虑税费)。假定该无形资产没有提取减值准备。编制会计分录
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,