你好,买来这个是你销售出去的,给别人施工的,做到工程施工里面工程施工,在以后结转到主营业务成本。

你好!老师!我是建筑劳务公司,本月只有发放工资,没有收入怎么处理,我都是按开票确认收入,没法按进度确认。工程马上交工,建筑行业,工程交工,工程款结不清,交工以后1-2年才可能结清。我能交工以后甲方给款,再开票确认收入并结转交工以前成本吗?请指教
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
老师,我们是建筑行业,可以税率13%采购电缆电线,记入工程物资,最后结转到工程成本里,开出去发票是9%的建筑服务~工程款
请问老师,建筑企业承接政府etc工程,简易计税,工程承包范围为办公设备、材料采购等,办公设备包括甲方所需要的电脑,厨房用具及所需器械工作服等等,收到此类发票,能不能计入工程施工后结转成本,结算时开具建筑服务发票
小规模纳税人成本票是电线电缆,计算机网络服务等,销项发票是建筑服务*工程服务请问够进原材料的入什么科目比较合适,原材料是巡回渐进的购买,不是根据每个项目采购,可以直接进工程施工-原材料吗!如果可以的话,方便写一下分录吗?由于不能对应到每个工程,结转成本是需要按比例结转,请问这个比例一般是多少?是不是用收入直接乘以比例结转就可以
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
老师,那购进这些材料要不要写那个工程用地,或者给甲方签合同,要不要再合同里写这些材料
你好,这个不用的,你只有购销合同就可以。
这些材料购进了,我们给甲方工地开发票,是工程款,跟他们签合同还要写这些材料明细吗
对的是的需要明细的。
发票也得给你看具体的明细。
我们都是给他们开工程款,不开材料的发票,购进的材料,我就计入工程物资里了,我就是不知道,工地用这些材料,可以不再施工合同里体现吗
你好,可以的,可以在施工合同里面体现的。
我想着可以不写吗,老师
你好,写不写都可以的,最好的是写上 这样结转成本的售后对应的哪个项目里面的直接结转就可以。