你好如果是一般纳税人在主表23了应纳税额减征额里面 然后附表四本期发生额实际抵扣金额填写 然后还有一个减免明细表本期发生额实际抵扣金额

初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
初次领取税控设备以及税控设备的年费都是可以全额抵减增值税的,我想请问在增值税申报表的哪里填写,我知道政策,会做账务处理,但是我不知道申报表怎么处理?
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案