您好,那您严格来说是确认100会计收入,但是增值税按200计算,类似就是给员工福利

老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师您好 我想问一下 我们公司进产品 偶尔时候这个产品会有秒杀价比平时进货会便宜一点 这种情况我应该怎么入账啊? 按优惠完的价格入账,出库的时候结转成本怕记不住还是按之前的价格出库。
老师,我想问下平时我们员工买公司自己产品的时候会有一定折扣,就是比外面买的便宜,这种情况该怎么做分录啊,比如一件产品卖给外面是200,卖给我们是100元这种
老师,我想问下平时我们员工买公司自己产品的时候会有一定折扣,就是比外面买的便宜,这种情况该怎么做分录啊,比如一件产品卖给外面是200,卖给我们是100元这种,要怎么做分录的老师,老师麻烦写下分录
法人签订私车公用0租金协议,后面只报销油费过路费停车费,这样操作会有问题吗老师
小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗
老师,小规模纳税人租赁发票是不是调整为3%了
采购是赠送的货品,销售的时候没单价怎么办,到底怎么入账才好
老师 我想问下自然人扣缴端怎么下 到哪里下
请问一下。公司买了厂房与土地固定资产,资产税怎么交?还要交什么税吗?
请问老师,社保最后是不是1-12月都要按照新的一年新出的社保基数调增
老师,电子营业执照下载不了怎么弄
请问个人A把款转到B公司,但是实际款是要转到C公司的,应该怎么做处理呢
老师,我们是钟表制造业,可以跨行业增加经营范围吗,PV模生产之类的
老师您能写下分录吗
您好,借应收账款200主营业务收入,应交税费应交增值税(按200计算), 借成本费用100贷应付职工薪酬补贴100借应付职工薪酬,应交税费应交个人所得税,应收账款 借银行存款100贷应收账款100