你好,不含税销售额=496652.69/(1%2B13%) 销项税额=496652.69/(1%2B13%)*13%

496652.69是13个点含税价。怎么计算出不含税销售额和税额
进项税额有6个点13个点的,那算税额我是算总的含税金额再减去不含税金额得出要交的增值税税额?这个6个点和13个点需要分开算吗?
请教一个问题,企业收取包装费是不是全部按含税销售额计算呢如这个例题,没写明白税率和含税价格,那我计算的时候是不是按13%计算,和含税价格算出不含税销售额呢
老师,这个不含税销售额这一栏应该怎么计算?是含税销售额/1.01 还是含税销售额/1.03?
我提问的是,就是通常说的含税价加税点和不含税价加的税点,都是怎么计算抵扣的。 比如:商品卖100万含税加7个点 和不含税加7个点各怎么计算抵扣的。票面专票13%加收7个税点
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗