一个月你们都能消费了吗?
老师,员工之前向公司借款20000,现在拿回来了20000的业务招待费发票抵借款的,那这两张发票怎么处理,是让这位员工写报销单么,还是我们财务直接拿这两张入账抵他的其他应收款?我的意思是,这个员工直接把两张发票给了我,我不太清楚,要不要再让她写个单子什么之类的
老师好, 我们是小企业会计准则。 购买购物卡送客户,购物卡发票开的是“预付卡”。 请问,这个需要先通过“预付账款”来核算吗? 还是说,可以直接计入管理费用——业务招待费?
老师,买了10000元的购物卡,给财务的只有一张10000元的发票,卡应该是送人了,做账时直接做业务招待费了,这个没挂预付账款,是不是要做纳税调增
老师,老板让付10万的预付招待费,说是先充值,但是过两天直接拿来10的这家给开的消费发票,这样直接做业务招待费吗
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
老师,我们公司开票给个人,要怎么开具?
肯定不能,但发票一起都来了。
那你们不能直接坐到招待费,消费多少做多少。
老师,那是把开来的10万的发票,分月入招待费是吗
对的是的,是这么做的。
但是老师,如果22年消费不完呢,发票开过来的都是22年票
那也没有关系的,可以抵扣。
只是担心又涉及到跨年了,会不会又得用以前年度损益调整科目
不需要的,借销售费用招待费,贷预付6万,剩下的4万直接坐到下一年, 下一年借销售费用招待费4万,贷银行预付账款4万。