1借固定资产1500 应交税费应交增值税进项税额195 贷主营业务收入900 其他业务收入300 应交税费应交增值税销项税156 其他收益339
请教老师:去年九月签了网络推广合同,期限一年。当时由于没有考虑会有余额产生,所以选用预付账款科目。现在估计一年到期会有余额,平台给予3个月延迟使用时效。我的问题是从本月起,我可否改用长期待摊费用科目作会计核算?谢谢
老师 我们有个客户发票还没开给他 他们公司就注销了怎么处理
当月工资不发放,用于休产假时扣个人承担的保险,怎么做账
老师,我们租了一台叉车,有2000的押金,现在不租了,要把押金用来抵租金,我这里需要些什么做为附件
老师这个分录数据具体怎么填?定金1000尾款9000
专票开了两行,其中一行是福利性质的,剩余一行税额能抵扣吗
自然人独资企业,创办的艺术培训学校,日常的水费,电费,书本费记成本还是管理费用?
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
借主营业务成本900 其他业务成本270 贷库存商品900 原材料270
2借应付职工薪酬1017 贷主营业务收入900 应交税费应交增值税销项税117
借主营业务成本780 贷库存商品780
借应付职工薪酬305.1 贷原材料270 应交税费应交增值税进项税额转出35.1