学员你好,分录如下 借:资产处置费用10000 累计折旧490000 贷:固定资产500000 借:银行存款3000 贷:应交财政款3000

事业单位固定资产报废,原值500000,累计折旧490000,有残值10000,废品卖了3000,财务会计分录怎么做
行政事业单位前年资产没有计提折旧,现在报废怎么做分录 ,还有无偿转让的固定资产怎么做分录
固定资产卖废品卖了5000,原值1130000.累计折旧25万,怎么做分录
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
固定资产累计折旧完了报废,没有残值,清理费。会计分录怎么做?
老师,你好,请问母公司对子公司的投资,是不是在合并报表中会要抵消?
个人到税务局开具粽子发票,可以免税吗?收票单位要代扣代缴税吗?
老师你好 民非企业托管中心需要交企业所得税吗
出口企业,月度不含税销售额超过10万,免水利建设费吗。
老师,工商年报中,本年度通过网络交易经营额是主营业务收入吗?是含税还是不含税
老师,成品油发票怎么开
老师:我公司给供应商提供金属制品设计图纸,供应商按照我公司的要求自己买材料 自己加工,完成以后卖给我公司,这需要签什么合同?属于购销还是委外加工?
老师,你好,在做5月固定资产折旧时,才发现之前计提明细表的汇总金额与报表及账面的金额不一致。如果5月份把计提折旧明细调整与账及申报表一致,是不是多提及少提直接冲减或补提,这个不会影响账及申报表吧。
老师,收到小额现金货款,可以不存入公司账户,直接留作备用金吗?
老师:检查合同的要素哪些?根供应商和客户签的合同。