可以的,可以开发票的

招待用的烟酒能不能开发票入账
老师,公司用于接待的烟酒1万多块钱,但是又不能以烟酒入账,应该开啥发票入账
老师,发票烟类和酒类是不是只能做招待费
老师烟酒能报销吗?发票开的烟入招待费行吗
公司买的烟酒招待用,烟酒店给开的增值税专票能抵扣进项税额吗
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
计入什么科目,管理费用-招待费可以吗,这个招待用烟酒可不可以列入管理费用-福利费,哪个更合适,风险更小
管理费用、招待费就可以的。
看下哪个抵扣的多,招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五,然后这个福利费按工资的14%抵扣所得税,你看下哪个抵扣的多,你可以选择哪一个。
烟酒入账有没有税务风险,咨询了一些会计,都不建议烟酒开票入账,
金额大吗 不大的没关系
建筑企业,烟酒 开票金额一万多,
你好,一年销售额如果上千万的话可以的,没有关系。
好的,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。